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审计论文范文大全

风险披露、极反效应与内部控制审计收费决策
风险披露、极反效应与内部控制审计收费决策
发布日期:2017-06-09 编辑:lgg
本文是审计论文,本文从上市公司披露的内部控制自我评价报告、企业财务报表审计报告等相关财务信息入手,用数据证实在我国内部控制审计发展初期,内部控制风险披露与内部控...
北京市固体废物处置环境绩效审计指标评价体系研究
北京市固体废物处置环境绩效审计指标评价体系研究
发布日期:2017-05-28 编辑:lgg
本文是审计论文,通过建立一套科学有效的环境绩效审计评价指标体系,不仅有利于环境绩效审计的顺利开展、促进社会环境监督、提高资源使用效率弥补资源的需求不足、改善生态...
我国政府购买社会审计效果研究
我国政府购买社会审计效果研究
发布日期:2017-05-16 编辑:lgg
本文是审计论文,本文以医疗机构、高等院校等为代表的公共组织应在加强资产管理及其问题整改等方面加大完善力度,充分利用注册会计师审计提升组织治理水平。
审计专业写作论文精选:内部控制、外部审计与股价崩盘风险
审计专业写作论文精选:内部控制、外部审计与股价崩盘风险
发布日期:2017-04-25 编辑:lgg
本文是审计论文,本文以股价崩盘风险为切入点,研究现阶段内部控制及外部审计在稳定市场方面所发挥的作用。
会计师事务所改制对审计市场绩效的影响研究
会计师事务所改制对审计市场绩效的影响研究
发布日期:2017-04-07 编辑:lgg
本文是审计论文,本文对事务所改制进行理论和实证方面的研究,希望能够提供一个客观的理论和数据支持,以此加快我国事务所改制的步伐,将改制由大中型事务所进而延伸向小所...
我国上市公司内部审计特征对外部审计意见的影响
我国上市公司内部审计特征对外部审计意见的影响
发布日期:2017-04-07 编辑:lgg
本文是审计论文,本文试图利用规范性研究和实证性研究相结合的方法,探索内部审计与外部审计之间存在的关系,以揭示内部审计对上市公司外部审计结论的影响。
我国信息系统审计准则研究
我国信息系统审计准则研究
发布日期:2017-03-01 编辑:lgg
本文是审计论文,本文首先对信息系统审计及准则的相关概念进行了综述,然后梳理了国内外发布的与信息系统审计相关的准则内容,并通过对比 ISACA 发布的信息系统审计...
上市公司内部审计的替代效应和代理成本效应研究
上市公司内部审计的替代效应和代理成本效应研究
发布日期:2017-01-13 编辑:lgg
本文是审计论文,本文研究是结合中国的制度环境,采用 2007 至 2013 年深市主板 A 股的较大样本数据,从替代效应和代理成本两个视角对上市公司的内部审计效...
非审计业务对审计市场绩效的影响研究
非审计业务对审计市场绩效的影响研究
发布日期:2017-01-11 编辑:lgg
本文是审计论文,本文以我国政府鼓励注册会计师行业拓展非审计业务为研究背景,首先界定所要研究的非审计业务和审计市场绩效的概念。
央企集团双层内部资本市场研究——以中粮集团为例
央企集团双层内部资本市场研究——以中粮集团为例
发布日期:2017-01-09 编辑:chenhuixia
本文是审计论文,通过前文的分析,本文探讨了不同层面内部资本市场有何功能定位以及不同配置导向的实现途径。
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