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审计论文范文大全

非审计业务对审计市场绩效的影响研究
非审计业务对审计市场绩效的影响研究
发布日期:2017-01-11 编辑:lgg
本文是审计论文,本文以我国政府鼓励注册会计师行业拓展非审计业务为研究背景,首先界定所要研究的非审计业务和审计市场绩效的概念。
央企集团双层内部资本市场研究——以中粮集团为例
央企集团双层内部资本市场研究——以中粮集团为例
发布日期:2017-01-09 编辑:chenhuixia
本文是审计论文,通过前文的分析,本文探讨了不同层面内部资本市场有何功能定位以及不同配置导向的实现途径。
审计师聘用议案、中小股东异议与审计师反应
审计师聘用议案、中小股东异议与审计师反应
发布日期:2017-01-04 编辑:lgg
本文是审计论文,本文尝试通过中小股东对公司重要议案的投票结果来反映大股东与中小股东之间的代理冲突信息,可为代理风险的衡量提供另一种衡量参考。
基于风险导向的政府绩效审计研究
基于风险导向的政府绩效审计研究
发布日期:2016-11-30 编辑:lgg
本文是审计论文,本文总结了国外国内政府绩效审计的研究成果以及先进经验,同时结合国内各种绩效审计的案例,为我国政府绩效审计的改革提供了借鉴和指导,同时也丰富了审计...
内部控制视角下运输企业资金管理优化研究
内部控制视角下运输企业资金管理优化研究
发布日期:2016-11-25 编辑:chenhuixia
本文是审计论文,本文通过对当前资金管理内部控制文献的研究,并结合当前运输企业的资金管理现状,选取了运输行业最具有代表性的Z集团进行研究。
衍生金融工具的风险导向审计模型设计
衍生金融工具的风险导向审计模型设计
发布日期:2016-11-17 编辑:chenhuixia
本文是审计论文,本文创新的地方就是首次将风险导向审计的模型,与金融衍生产品相结合。各个企业往往并不考虑自身是否具有购买金融衍生产品的能力,更多的是执着于对标的物...
信息服务公司基于战略的内部审计研究——以X公司为例
信息服务公司基于战略的内部审计研究——以X公司为例
发布日期:2016-11-17 编辑:chenhuixia
本文是审计论文,本文围绕X公司现阶段经营、内部审计存在问题、公司未来战略发展对内部审计工作进行讨论。通过分析发现,目前限制X公司内部审计发展的主要问题是治理职能...
申万宏源合并中母子公司双层架构的起因及效果研究
申万宏源合并中母子公司双层架构的起因及效果研究
发布日期:2016-11-06 编辑:chenhuixia
本文是审计论文,本文从政府、企业自身实力及高管人员兰方面出发,对形成母子公司双层架构的起因及并购后的效果进行具体分析。
VIE架构企业回归国内资本市场研究——以暴风科技为例
VIE架构企业回归国内资本市场研究——以暴风科技为例
发布日期:2016-11-05 编辑:chenhuixia
本文是审计论文,本文通过暴风科技这一成功案例,希望VIE架构企业能够合理评估回归的可行性及影响,审时度势,对拆除过程中遇到的重难点问题能够结合本文案例分析的指引...
我国上市公司审计委员会对外部审计机构履职问题研究——基于沪市上市公司信息披露资料分析
我国上市公司审计委员会对外部审计机构履职问题研究——基于沪市上市公司信息披露资料分析
发布日期:2016-10-28 编辑:chenhuixia
本文是审计论文,针对审计委员会履职报告有无委员签字两种情况对审计委员会履职报告进行详细分析,揭示审计委员会对外部审计机构履职情况的现状。
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