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A渔业集团存货内部审计控制案例研究
发布日期:2019-04-21 编辑:vicky
本文是一篇审计论文,笔者通过分析 A 渔业集团存货内部控制的现状、问题及存在问题的原因,提出改进 A渔业集团存货内部控制的具有可操作性的建议。
关于手机游戏收入确认的审计问题研究--以上海游族网络为例
发布日期:2019-04-19 编辑:vicky
本文是一篇审计论文,笔者从理论基础出发,总结归纳出收入确认在会计准则中该如何准确地定义,其确认收入的条件和形式又有哪些,结合手机游戏行业的产业链模式、业务流程和...
F公司关联方交易审计案例研究
发布日期:2019-04-13 编辑:vicky
本文是一篇审计论文,本文通过对 F 公司关联方及其交易的审计过程进行分析。F 公司通过出售股权“非关联化”,隐藏大额关联方交易等方式来操纵财务报表,来掩饰经营不...
H石油公司内部审计控制执行问题研究
发布日期:2019-04-08 编辑:vicky
本文是一篇审计论文,本文基于控制学、组织行为学等内部控制相关理论,以 H 石油公司为例,综合运用文献分析法和案例研究法,从内部控制理论与实务相结合的角度出发,通...
TY纸业公司内部环境审计案例研究
发布日期:2019-04-06 编辑:vicky
本文是一篇审计论文,本文的研究结论有助于TY纸业公司充分发挥内部环境审计的职能与作用,进而促进该公司的可持续发展。
水资源资产负债表审计编制研究
发布日期:2018-07-21 编辑:lgg
本文是一篇审计论文,审计作为一种监督机制,其实践活动历史悠久,但人们对审计的定义却众说纷纭。公认具有代表性且被广泛引用的是美国会计学会1972年在其颁布的《基本...
利益相关者财务审计治理体系的应用
发布日期:2018-05-22 编辑:lgg
本文是一篇审计论文,审计论文的形式应该遵循“绪论一本论一结论”的逻辑顺序。通用的论文格式一般包括的项目有:标题、署名、摘要、关键词、正文、结论、致谢、参考文献这...
基于战略导向的Z电力公司全面预算管理体系审计优化研究
发布日期:2018-05-22 编辑:lgg
本文是一篇审计论文,审计论文是由国家授权或接受委托的专职机构和人员,依照国家法规、审计准则和会计理论,运用专门的方法,对被审计论文单位的财政、财务收支、经营管理...
电力行业国家审计服务国家治理路径研究
发布日期:2018-01-24 编辑:lgg
本文是审计论文,本文以中国国电集团为例,以针对中国国电的审计公告披露的问题为切入点,将其做出的说明与中央巡视组发现的问题作为对照,评价国家审计的力度及效果。
政府审计的揭示效应和威慑效应对地方经济发展的影响
发布日期:2018-01-17 编辑:lgg
本文是审计论文,本文以公共受托经济责任理论为基础,基于中国式分权的视角,探讨政府审计的经济绩效和政府审计所表现出来的政治威慑力对地方经济发展的影响,并进行相应的...
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