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审计论文范文大全

基于舞弊三角论的海联讯公司财务审计舞弊案例分析
基于舞弊三角论的海联讯公司财务审计舞弊案例分析
发布日期:2019-05-16 编辑:vicky
本文是一篇审计论文,本文通过对海联讯财务舞弊案例的分析,基于舞弊三角理论探讨上市公司舞弊的动因及其危害,同时对企业财务舞弊的各种手段进行分析,同时企图在当下资本...
审计师声誉、监管环境与审计聘约稳定性的案例分析
审计师声誉、监管环境与审计聘约稳定性的案例分析
发布日期:2019-05-15 编辑:vicky
本文是一篇审计论文,本文采取案例论证的方法来分析三者之间的关系,选取我国审计市场上典型的利安达连续三年审计失败的案例,分别从审计师声誉、监管环境和审计聘约稳定性...
A会计师事务所审计成本控制研究
A会计师事务所审计成本控制研究
发布日期:2019-05-14 编辑:vicky
本文是一篇审计论文,本人结合在 A 会计师事务所的工作经历,通过对该所审计成本控制现状的分析,运用价值链理论及预算管理理论的指导,针对审计成本控制现阶段亟待解决...
我国境外施工项目内部审计问题探究--以A施工企业为例
我国境外施工项目内部审计问题探究--以A施工企业为例
发布日期:2019-05-11 编辑:vicky
本文是一篇审计论文,本文主要从境内外施工项目面临的风险差异入手,结合内部审计相关理论,对比境内外施工项目内部审计在审计范围,审计目标,审计重点等方面存在的共性和...
电网企业人力资本审计评价指标体系的设计与应用--以A企业为例
电网企业人力资本审计评价指标体系的设计与应用--以A企业为例
发布日期:2019-05-10 编辑:vicky
本文是一篇审计论文,本文从人力资本概念的起源与发展、人力资本审计的产生、人力资本审计的内容与评价标准等方面进行梳理和探讨,发现学术界与实务界对人力资本审计的重要...
B企业信息系统审计研究--基于内部审计
B企业信息系统审计研究--基于内部审计
发布日期:2019-05-09 编辑:vicky
本文是一篇审计论文,本文的在梳理分析国内外信息系统审计理论和相关文献资料的基础上,针对B 企业信息系统审计这一课题进行研究探讨。
内部控制审计费用影响因素的实证研究
内部控制审计费用影响因素的实证研究
发布日期:2019-05-07 编辑:vicky
本文是一篇审计论文,本文对博弈理论、市场供求理论、成本补偿理论、保险理论进行了介绍,并分析出可能影响内部控制审计费用的因素,为假设的提出奠定基础。
审计委员会特征对管理会计信息披露质量影响的实证研究
审计委员会特征对管理会计信息披露质量影响的实证研究
发布日期:2019-05-07 编辑:vicky
本文是一篇审计论文,本文结合审计委员会的特征与管理会计信息披露质量的实证关系进行研究,具有进一步创新和重要的现实意义,将审计委员会特征在对管理会计信息披露质量的...
盈余同步性、产品市场竞争与审计意见
盈余同步性、产品市场竞争与审计意见
发布日期:2019-04-30 编辑:vicky
本文是一篇审计论文,本文试图研究盈余同步性、产品市场竞争与审计意见的关系,以此扩展审计意见影响因素的理论研究。
上市公司审计费用影响因素研究--基于公司结构、证券制度和事务所审计质量视角
上市公司审计费用影响因素研究--基于公司结构、证券制度和事务所审计质量视角
发布日期:2019-04-29 编辑:vicky
本文是一篇审计论文,本次所要运用到的研究方法主要是以国外现有的已经被论证过的结论为主,在理论分析的前提条件下,补充说明相对应的案例并进行实际上的论证分析。
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