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审计委员会特征与盈余质量的相关性研究
发布日期:2016-08-26 编辑:lgg
本文是审计论文,本文运用的是规范研究和实证研究相结合的方式,在对相关文献和理论进行回顾和总结的基础上,构建多元回归模型主要考察了审计委员会的独立性、财务专业性、...
审计师特征与会计信息可比性:理论分析与实证检验
发布日期:2016-08-24 编辑:chenhuixia
本文是审计论文,在资本市场中,审计师作为抑制会计信息不对称的一种手段,审计师的特征会在审计过程中对企业决策产生影响。
政府审计质量影响因素研究
发布日期:2016-08-16 编辑:lgg
本是审计论文,本文在前人研究的基础上系统的分析了政府审计质量的影响因素,本文研究不仅能够丰富我国政府审计理论体系还具有为我国政府审计机关实施政府审计提供参考的现...
我国上市公司内部审计法律问题研究
发布日期:2016-08-15 编辑:chenhuixia
本文是审计论文,内部审计的一个在公司中不是大的部门但却起着重要的作用,全文也在强调内部审计与公司治理独董事制度的紧密联系,一个公司部门职能的有效性。
农业上市公司财务报表舞弊识别模型研究
发布日期:2016-08-15 编辑:chenhuixia
本文是审计论文,文章针对国内农业上市公司财务报告舞弊现象识别上建立起Logistic模型来帮助投资者进行有效识别。在研究过程中笔者得出的观点主要包括:第一,每个...
客户内部监督水平对审计报告时滞的影响
发布日期:2016-08-15 编辑:chenhuixia
本文是审计论文,在本篇文章的研究过程中,研究样本为沪深两市全部A股非金敲类上市公司在2012至2014年这一段期间内共计2689项审计报表作为研究样本,并选择使...
上市公司内部治理对诉讼风险的影响研究
发布日期:2016-08-09 编辑:chenhuixia
本文是审计论文,本文立足于公司内部治理,从股权结构、董事会、监事会、高管激励四个角度出发,根据现有数据对各个治理特征进行细化分类和衡量。
新奥集团增值型内部审计研究
发布日期:2016-08-08 编辑:lgg
本文是审计论文,本文主要是在对增值型内部审计的理论进行详尽分析的基础上,结合新奥集团增值型内部审计的发展现状,通过分析研究其当前增值型内部审计发展存在的障碍。
H市商业银行构建增值型内部审计体系研究
发布日期:2016-08-06 编辑:lgg
本文是审计论文,本文研究的主要目的在于如何构建 H 市商业银行增值型内部审计体系,不断促进 H市商业银行及其分支机构提升价值增值能力,防范风险减少损失,并在此基...
媒体关注对审计质量的影响研究
发布日期:2016-08-03 编辑:chenhuixia
本文是审计论文,本文得到的结论主要有:第一,媒体关注与审计质量之间呈显著的正相关关系,即媒体对上市公司的关注程度越高,相应的审计质量也会较高。这一结论也验证了媒...
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