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审计论文范文大全

网游企业收入审计风险研究--以B企业为例
网游企业收入审计风险研究--以B企业为例
发布日期:2019-06-17 编辑:vicky
本文是一篇审计论文,笔者针对网游企业的存在的审计风险提出了一些建议,建议注册会计师在审计网游企业收入时应当利用IT审计,同时建议会计事务所能够培养网游类企业审计...
金科地产内部控制有效性之审计研究--基于政府监管视角
金科地产内部控制有效性之审计研究--基于政府监管视角
发布日期:2019-06-15 编辑:vicky
本文是一篇审计论文,笔者对内部控制政府监管阶段划分、房地产内部控制研究、内部控制评价框架及指标设计和政府监管对企业内部控制的影响等相关文献进行了回顾和评述。为后...
NG集团公司增值型内部审计问题探讨
NG集团公司增值型内部审计问题探讨
发布日期:2019-06-14 编辑:vicky
本文是一篇审计论文,本论文在采用其他专家的理论基础作为基础,在结合图表分析、案例分析等实务分析,以规范性研究作为指导,对 NG 集团公司增值型内审材料的的归纳整...
B银行对公信贷业务风险控制之审计研究
B银行对公信贷业务风险控制之审计研究
发布日期:2019-06-13 编辑:vicky
本文是一篇审计论文,本文主要采用案例分析的研究方法,以 B 银行为研究对象,首先梳理了商业银行对公授信业务的流程,并分析了其中的重要风险点。然后介绍了 B 银行...
分析性程序在财务报表审计中的应用研究
分析性程序在财务报表审计中的应用研究
发布日期:2019-06-10 编辑:vicky
本文是一篇审计论文,本文将分析性程序的运用分为数据搜集和数据分析两个环节。首先介绍分析性程序的定义、发展历程等相关背景,并结合准则和例子说明审计人员在使用分析性...
XY集团公司内部审计外部化案例研究
XY集团公司内部审计外部化案例研究
发布日期:2019-06-06 编辑:vicky
本文是一篇审计论文,本文试图通过文献研究法、案例分析法和归纳分析法对集团公司内部审计外部化实施效果的分析,提出改进意见,充实集团公司内部审计外部化的理论意义,使...
注册会计师审计失败问题探讨--以“金亚科技”为例
注册会计师审计失败问题探讨--以“金亚科技”为例
发布日期:2019-06-04 编辑:vicky
本文是一篇审计论文,本文认为,为有效解决注册会计师审计失败问题需要采取以下措施:(1)保证企业内部控制健全是防范审计失败的基本前提,应当推进企业内部审计控制建设...
立信对ST智慧审计失败案例研究
立信对ST智慧审计失败案例研究
发布日期:2019-06-03 编辑:vicky
本文是一篇审计论文,本文以案例的形式,通过对 ST 智慧公司审计案例的深刻剖析,提出一系列的建议,以期加强会计师事务所审计独立性,提高注册会计师自身专业胜任能力...
现代风险导向审计在Y供电公司的应用研究
现代风险导向审计在Y供电公司的应用研究
发布日期:2019-05-18 编辑:vicky
本文是一篇审计论文,本文在阐述了现代风险导向审计基本知识的情况下,通过案例的具体研究,运用相关理论,从审计过程着手,分析风险导向审计在电网公司的应用,进一步了解...
SZ市新能源汽车推广绩效审计案例分析
SZ市新能源汽车推广绩效审计案例分析
发布日期:2019-05-17 编辑:vicky
本文是一篇审计论文,本论文是在浏览与梳理诸多有关研究材料的基础上独立创作的,立足于全新的维度,目的在于通过对 SZ 市实施新能源推广绩效审计进行了分析,从而提高...
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