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审计论文范文大全

佳电股份财务作弊案例研究
佳电股份财务作弊案例研究
发布日期:2020-03-02 编辑:若诗
本文以佳电股份财务舞弊事件作为研究主题,遵循提出问题、分析问题和解决问题的研究思路,运用案例分析法,首先对佳电股份财务舞弊案例进行介绍,通过对佳电股份财务舞弊的...
数据挖掘技术在经济责任审计的价值分析
数据挖掘技术在经济责任审计的价值分析
发布日期:2020-02-25 编辑:若诗
本文是审计论文,本论文选取了关联分析模型,深入分析了被审计单位的抽样数据,进而确定了其风险较高的审计项目,从而便于审计人员在审计工作中进行重点审计的筛查和选取。
N地铁集团内部审计案例研究
N地铁集团内部审计案例研究
发布日期:2020-02-12 编辑:vicky
本文是一篇审计论文,本文采用了案例研究的方法,选择了做法典型、体系相对完善的 N 地铁集团为例,对其内部审计工作进行了解和分析,针对 N 集团目前的内审状况,在...
审计质量与股票市场错误定价对融资决策影响研究
审计质量与股票市场错误定价对融资决策影响研究
发布日期:2020-01-30 编辑:vicky
本文是一篇审计论文,本文认为企业股票的错误评估是由于拥有私有信息的管理层进行盈余操纵引起的,当企业进行融资时由于股票错误定价带来的成本高于债务融资所带来的财务风...
函证审计程序应用研究--以利安达会计师事务所为例
函证审计程序应用研究--以利安达会计师事务所为例
发布日期:2020-01-11 编辑:vicky
本文是一篇审计论文,本文首先总结了近五年证监会对于会计师事务所的行政处罚决定中关于函证程序的相关问题,通过该总结可以发现函证失效在审计失败案件中具有普遍性。
宝钢、武钢的合并成效之审计研究
宝钢、武钢的合并成效之审计研究
发布日期:2020-01-05 编辑:vicky
本文是一篇审计论文,本文使用案例研究法,选择宝钢和武钢的合并案例作为研究对象,从合并理论到合并实践深入进行探究。全文包括五章:首先,主要阐述了选题的背景和意义、...
C区预算执行审计案例研究
C区预算执行审计案例研究
发布日期:2020-01-01 编辑:vicky
本文是一篇审计论文,本文主要采用案例分析法对 C 区预算执行审计进行研究。首先,本文详细介绍了该区预算执行审计项目运用大数据审计方法的具体实施过程和审计结果。
家族企业的内部控制有效性之审计研究--基于恒瑞医药与瑞康医药的对比分析
家族企业的内部控制有效性之审计研究--基于恒瑞医药与瑞康医药的对比分析
发布日期:2019-12-18 编辑:vicky
本文是一篇审计论文,为了深入分析家族企业内部控制的有效性,作者在管理学与经济学相关理论研究的前提之下,选取医药行业的两家家族企业,查阅梳理相关研究文献。
水资源管理绩效审计研究--以云南省A地区为例
水资源管理绩效审计研究--以云南省A地区为例
发布日期:2019-12-18 编辑:vicky
本文是一篇审计论文,本文在汲取学者们之前的研究成果的基础上,采用案例研究的方法,依据受托责任理论、可持续发展理论、外部不经济理论,深入分析了水资源管理绩效审计的...
现代风险导向内部审计在X银行的应用研究
现代风险导向内部审计在X银行的应用研究
发布日期:2019-12-12 编辑:vicky
本文是一篇审计论文,本文首先从理论层面阐述了现代风险导向内部审计的相关概念,结合城市商业银行所处的外部环境和内在特点,分析得出其应用现状。
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