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审计论文范文大全

H银行河北省分行内部审计质量管理改进策略探析
H银行河北省分行内部审计质量管理改进策略探析
发布日期:2021-07-27 编辑:若诗
本文是审计论文,本文通过梳理H银行河北省分行内部审计管理现状以及调查问卷数据结果,以审计业务开展各个环节为出发点,对H分行河北省分行的内部审计质量管理工作进行了...
基于图数据库的专项资金审计应用分析——以N区宣传文化专项资金审计为例
基于图数据库的专项资金审计应用分析——以N区宣传文化专项资金审计为例
发布日期:2021-07-19 编辑:若诗
本文是审计论文,本文基于当前大数据时代背景,分析了传统审计方式下财政专项资金审计的局限性,提出开展大数据审计的必要性,进一步介绍了在当前审计实务中应用较多的数据...
基于平衡计分卡的QG股份公司绩效审计指标体系的分析
基于平衡计分卡的QG股份公司绩效审计指标体系的分析
发布日期:2021-07-08 编辑:若诗
本文是审计论文,应用科学合理的评价方法。本文采用调查研究法对QG股份公司进行实地调研,并对相关数据、资料的进行归纳总结,利用平衡计分卡和专家打分法相结合的分析方...
ZS高校内部控制体系问题分析
ZS高校内部控制体系问题分析
发布日期:2021-06-29 编辑:若诗
本文是审计论文,本篇文章以ZS高效为研究案例,基于内部控制方面的五要素理论,对该校在内部控制体系中存在的缺陷与问题进行了深入的探究,并根据对问题的有效分析提出相...
内部控制审计功能与质量探讨
内部控制审计功能与质量探讨
发布日期:2021-06-22 编辑:若诗
本文是审计论文,本文通过是否实施内控审计和内控审计意见两个层面出发,从监管层违规违法处罚、公司财务报表重述、管理层应计盈余管理和真实盈余管理四个方面来检验内控审...
审计论文范文5篇
审计论文范文5篇
发布日期:2021-06-12 编辑:若诗
本文是审计论文,本文为大家提供了5篇关于审计方面的论文范文,主要以K乳业公司内部控制优化研究、bz水利局内部控制存在问题及优化研究、P银行会计风险分析与控制对策...
化工业上市公司环境会计信息披露对企业价值的影响分析
化工业上市公司环境会计信息披露对企业价值的影响分析
发布日期:2021-06-10 编辑:若诗
本文是审计论文,化工业上市公司环境会计信息的披露水平整体不乐观,披露水平较低。根据对化工业上市公司环境会计信息披露水平的描述性统计结果分析发现,化工业上市公司环...
 基于舞弊风险因子理论的农业上市公司财务舞弊动因与治理分析——以獐子岛为例
基于舞弊风险因子理论的农业上市公司财务舞弊动因与治理分析——以獐子岛为例
发布日期:2021-06-05 编辑:若诗
本文是审计论文,獐子岛之所以舞弊,深层动因是保壳。对自身经营风险评估不足、债务风险控制缺乏、内部管理不善严重加剧了獐子岛因本身业绩不佳而身陷囹圄的状况,在财务状...
M会计事务所领导干部离任审计研究
M会计事务所领导干部离任审计研究
发布日期:2021-05-19 编辑:若诗
本文是审计论文,本文在确定研究方向和思路后,开始查阅学习有关领导干部离任审计理论的相关文献、书籍和政府相关规定,与此同时,将现代风险导向审计理论与我国领导干部离...
M保险公司会计信息披露质量问题及对策研究
M保险公司会计信息披露质量问题及对策研究
发布日期:2021-05-15 编辑:若诗
本文是审计论文,本文从会计信息披露的相关理论出发,结合相关文献阅读。通过案例研究M保险公司会计信息披露的实际现状,反映出其所表现的相关问题。再运用了熵值理论与实...
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