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村镇银行内部控制研究——以A银行为例
发布日期:2021-04-04 编辑:若诗
本文是审计论文,本文通过实地分析发现A银行在内控体系建设过程中存在的诸多问题,其中包括内控环境中高层履职不到位、组织结构不合理,风险识别与评估机制的滞后,内控措...
HL房地产企业融资成本控制研究
发布日期:2021-03-26 编辑:若诗
本文是审计论文,本文根据HL公司现阶段融资手段、融资成本管理方面措施,并选取行业内龙头企业做对比分析,得出HL公司目前融资成本控制中存在的不足之处,并从融资渠道...
房地产行业媒体监督、内部控制与企业价值关系实证研究
发布日期:2021-02-01 编辑:若诗
本文是审计论文,房地产行业媒体关注程度高且差异大,龙头企业优势明显,存在追求热点新闻而扎堆报道某些企业的现象。媒体监督内容主要反映产品质量、经营业绩、并购事件、...
HJ审计局审计质量评价体系研究
发布日期:2021-01-24 编辑:若诗
本文是审计论文,本文在选取指标时,基于国内外理论研究成果和实证研究成果,结合国家控制审计质量的相关政策性指导,最终经过批判性筛选。经过对选取指标多方面分析后,有...
企业高层管理者安全责任审计评价指标体系构建
发布日期:2021-01-16 编辑:若诗
本文是审计论文,分析了煤矿企业高层管理者安全责任审计水平影响因素。梳理国内外对管理者安全责任、安全审计的相关文献,深入了解相关概念的定义、管理现状、影响因素等方...
煤炭企业安全审计评价指标体系研究
发布日期:2021-01-12 编辑:若诗
本文是审计论文,文章确立了煤炭企业安全审计评价指标选取原则,通过梳理近7年煤炭企业安全事故,分析了煤炭企业员工的不安全行为、矿用设备的不安全状态、环境危险因素、...
立信于金亚科技审计失败根源及启示研究
发布日期:2021-01-06 编辑:若诗
本文是审计论文,本文以审计失败的相关参考文献为理论基础,对立信2014年度审计金亚科技失败案例进行了深入分析,前面理论概述表达了审计失败的定义,特点与影响,审计...
基于投资者之关键审计增量及决策有用性探析
发布日期:2020-12-31 编辑:若诗
本文是审计论文,本文首先对前人的研究成果进行归纳和总结,在既有的研究基础上寻找全新的研究角度和突破口;继而梳理了注册会计师审计报告信息含量的演化变革历程,详细论...
PPP项目全周期绩效审计探析
发布日期:2020-12-25 编辑:若诗
本文是审计论文,通过本文研究,明晰了我国垃圾焚烧发电PPP项目绩效审计理论研究的现状,对于全生命周期绩效审计研究较少;基于动态管理中暴露出的现象问题及时找寻原因...
CQ油田集团内部控制系统升级探讨
发布日期:2020-12-22 编辑:若诗
本文是审计论文,通过对CQ油田公司内部控制体系现状的分析,可以发现CQ油田公司的内部控制体系多个方面都存在问题,并且个别问题还存在一定企业风险,长此以往,势必会...
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