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经济学视野下审计期望差别分析
发布日期:2013-05-03 编辑:lgg
本文站在经济学的视角上,结合中国的实际情况,对审计期望差距进行研究。对于审计期望差距的定义、产生原因以及构成要素发生了变化,在经济学层面上也要作同步的更新。
临商银行经济职责内部审计评估研究
发布日期:2013-05-02 编辑:lgg
本文的创新之处在于,根据国内当前的商业银行内部经济责任审计现状,使用层次分析方法,设计了针对临商银行的内部经济责任审计的评价指标体系;并对临商银行十个有代表性的...
国际会计师事务站审计人员激励情况研究
发布日期:2013-05-02 编辑:lgg
本文主要应用公平理论、期望理论及团队激励理论分析解决国际会计师事务所审计人员的激励问题,对此提出完善措施,同时延伸分析审计项目组的团队激励问题,从而对国内事务所...
某省涉农关键专项资金财务审计情况研究
发布日期:2013-04-23 编辑:lgg
本文在研究过程中引入了委托代理理论、“经济人”假设理论以及公共财政理论对我国目前涉农资金的审计工作进行研究分析;而在具体的执行层面,则是提出将“负责人委派制”引...
上市单位关联贸易审计风险的法律控制
发布日期:2013-04-23 编辑:lgg
控制上市公司关联交易的审计风险是一个复杂的系统工程,需要立法机关、证券监管部门、注册会计师等相关主体共同而长期的努力,通过不断地强化自身职责的履行,为注册会计师...
哈尔滨市政府绩效审计程序分析
发布日期:2013-04-23 编辑:lgg
政府绩效审计是现代审计的发展方向,是更高层次的审计监督,更是审计机关全面履行职责的客观需要,而做好程序工作是顺利开展政府绩效审计工作的重中之重,通过研究哈尔滨市...
某市财政审计存在问题与策略探讨
发布日期:2013-04-23 编辑:lgg
本论文采用这样一种思路:通过对财政审计的概念的阐述,明确财政审计的法律依据、职能、监督内容。在总结济南市财政审计发展的基础上,结合济南市2010年财政审计项目案...
SOX内部审计监管体系之设计和实现
发布日期:2013-04-23 编辑:lgg
SOX 法案是要求国内在美上市公司必须遵循的法案;通过研究 SOX 内部审计管理系统及其实现,可以帮助规范企业的经营管理,控制企业风险。通过研究遵从 IT 治理...
审计委员会特性对会计信息披露品质影响
发布日期:2013-04-23 编辑:lgg
本文通过规范和实证研究,具体考察审计委员会特征对会计信息披露质量的影响,旨在希望能不断完善我国的审计委员会制度,发挥其有效性,提高会计信息披露质量,保护广大中小...
X公司增值式内部审计之改进分析
发布日期:2013-04-21 编辑:lgg
本文将规范分析和案例研究相结合,在研究了增值型内部审计相关理论的基础之上,广泛吸纳增值型内部审计这一领域的丰硕研究成果,利用所取得的 X外贸公司的内部审计体系构...
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