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审计论文范文大全

网络内容安全审计体系之研究
网络内容安全审计体系之研究
发布日期:2013-06-10 编辑:lgg
上网行为审计系统的技术实现一般都通过针对所收到的数据包的信息部分进行数据分析处理而得到相应信息的提取,比如我们可以根据数据包的端口号来判断其服务类型、也可以根据...
基于委托模式之审计独立化研究
基于委托模式之审计独立化研究
发布日期:2013-06-09 编辑:lgg
本文是研究我国上市公司审计委托模式的完善问题,鉴于其自身特点,本文主要采用规范研究的方法,并以直接式研究为主,兼顾间接式研究。本文从委托代理理论出发,对我国上市...
风险导向审计之单位经济职责审计模型研究
风险导向审计之单位经济职责审计模型研究
发布日期:2013-06-08 编辑:lgg
从企业经济责任审计的历史沿革、内容的理论出发,结合风险导向审计理论,分析企业经济责任审计的模式。在此基础上,通过比较经济责任审计与绩效审计、财务审计的异同,借鉴...
政治关联、盈余监管与审计意见
政治关联、盈余监管与审计意见
发布日期:2013-06-08 编辑:lgg
论文在文献回顾的基础上,从我国转轨体制的现状入手,研究了政治关联对企业会计信息质量与注册会计师出具审计意见类型之间的影响。在实证部分,主要运用描述性统计,相关性...
上市单位内部管控审计政策分析
上市单位内部管控审计政策分析
发布日期:2013-06-07 编辑:lgg
本文在文献综述的基础上,运用经济学的知识探讨内部控制审计产生和演进的根源问题;在比较美国、日本和中国上市公司内部控制审计制度的基础上,分析我国内部控制审计制度的...
公司整改、外部审计与信息揭露质量
公司整改、外部审计与信息揭露质量
发布日期:2013-06-05 编辑:lgg
本文将内部公司治理结构与外部审计状况纳入同一个模型,通过实证研究,考察其实相互关系,并由此得出结论和建议,是本文的主要贡献之处。
风险引导内部审计应用研究
风险引导内部审计应用研究
发布日期:2013-06-05 编辑:lgg
本文从风险导向内部审计已成为审计发展的新趋势出发,以AB集团公司内部应用风险导向审计具体状况为案例,并结合国内外最新风险导向内部审计研究理论,对如何在企业内部开...
审计委员会与独立审计品质:源自中国上市单位经验证据
审计委员会与独立审计品质:源自中国上市单位经验证据
发布日期:2013-06-04 编辑:lgg
本文在国内外学者研究的基础上,对影响我国独立审计质量的主要因素之一的审计委员会进行研究,在此基础上分析审计委员会对独立审计质量的影响。本文选取 2007——20...
我国上市机构会计舞弊审计分析
我国上市机构会计舞弊审计分析
发布日期:2013-06-01 编辑:lgg
本文充分借鉴了各种审计理论,在分析对会计舞弊行为识别的基础上,针对相关问题进行深入规范的分析,以便在寻找发现现行模式的缺陷的同时,对存在的问题提出有效的解决建议...
注册会计师审计品质问题研究
注册会计师审计品质问题研究
发布日期:2013-06-01 编辑:lgg
本文从审计质量的理论分析入手,借鉴了国内外注册会计师审计质量的相关研究经验,对影响注册会计师审计质量的具体因素以及评价指标进行了分析,并结合我国国情和会计师事务...
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