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审计论文范文大全

审计论文发表参考资料:大股东管控及董事会特点与企业审计品质关系分析
审计论文发表参考资料:大股东管控及董事会特点与企业审计品质关系分析
发布日期:2013-04-18 编辑:lgg
通过学习与借鉴国内外相关的学术文献,在综述关于董事会特征与审计质量相互关系的相关理论与实证研究结果后,结合我国上市公司所处的外部环境与内部条件,进而对在大股东控...
某油田审计监督系统研究
某油田审计监督系统研究
发布日期:2013-04-18 编辑:lgg
本文主要阐述了国外、国内、中石油审计监督现状及相关理论。第四章吉林油田审计监督现状及及问题分析,分析了吉林油田审计监督现状,列示了吉林油田审计发现的主要问题,剖...
企业集团增值式内部审计分析
企业集团增值式内部审计分析
发布日期:2013-04-18 编辑:lgg
本文从企业集团对子公司内部控制的角度来展开研究,因为企业集团内部控制相对于单一型企业来说,其最大的特点和难点就在于对子公司实施的控制,即母公司为实现企业集团整体...
终极控制人条件下的股权结构对审计品质影响之研究
终极控制人条件下的股权结构对审计品质影响之研究
发布日期:2013-04-18 编辑:lgg
本文运用代理理论、投资者保护理论以及制度经济学的博弈参与人理论,并结合我国股权分置时期和股权改革结束之后资本市场的特征,对终极控制人条件下的股权结构与审计质量之...
内部审计论文精选范文:非营利机构内部审计质量控制研究
内部审计论文精选范文:非营利机构内部审计质量控制研究
发布日期:2013-04-18 编辑:lgg
针对非营利组织的个案研究,分析其存在的问题和原因,进而运用系统控制理论构建非营利组织内部审计质量控制模式,并对该模式进行系统的研究,同时结合实际提出了保障该模式...
我国乡镇政府展开绩效审计之现状及策略分析
我国乡镇政府展开绩效审计之现状及策略分析
发布日期:2013-04-17 编辑:lgg
本文中所运用的研究方法主要是通过对网上相关审计数据以及相关文献资料的查阅以及总结与分析,再结合对本地审计部门的走访调查,在理论联系实际的基础上,以规范分析为主轴...
我国商业银行贷款风险之内控审计分析
我国商业银行贷款风险之内控审计分析
发布日期:2013-04-17 编辑:lgg
作为自银行业的产生之日起就存在的一种传统的风险,操作风险由于其发生的低频性及长期以来损失的有限性,没有受到足够的重视。但跟随全球经济一体化和金融全球化的发展趋势...
建行某省支行银行承兑汇票项目审计思路分析
建行某省支行银行承兑汇票项目审计思路分析
发布日期:2013-04-16 编辑:lgg
本文通过研究银行承兑汇票在承兑与贴现两个方面的审计,提出一套具有可操作性的审计思路,希望有助于审计人员在进行银行承兑汇票业务审计时参考和借鉴,以此提高银行承兑汇...
大型工程“两院制”构设审计机制研究
大型工程“两院制”构设审计机制研究
发布日期:2013-04-16 编辑:lgg
本文基于"基础理论与系统分析一剖析现有审计模式一构建新审计模式一完善新审计模式"的研究思路,结合机制设计理论、委托代理理论以及合谋理论,构建了大型工程设计审计的...
管理审计的研究与应用
管理审计的研究与应用
发布日期:2013-04-16 编辑:lgg
本文在系统阐述管理审计理论的基础上,总结了某中央建筑企业集团公司风险导向等管理审计中较为成功的做法,探讨管理审计在大型企业管理,特别是内部审计工作中的应用策略,...
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