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审计论文范文大全

持续经营不确定化审计意见之差异化研究
持续经营不确定化审计意见之差异化研究
发布日期:2013-05-20 编辑:lgg
本文站在差异性的研究视角,将具有不同性质的两种审计意见进行区别和分解,探究两者在意见的产生、发展及结果上的不同特性,以便更系统全面地认识持续经营不确定性审计意见...
华能甘肃单位风险导向之建筑项目追踪审计模型研究
华能甘肃单位风险导向之建筑项目追踪审计模型研究
发布日期:2013-05-19 编辑:lgg
本文在梳理建设项目跟踪审计及风险导向审计的理论与实践文献的基础上,通过深入分析华能甘肃公司在工程建设项目中开展的跟踪审计中存在的不足和缺陷,诸如建设项目跟踪审计...
石油产业领导者经济责任审计评估系统探索
石油产业领导者经济责任审计评估系统探索
发布日期:2013-05-16 编辑:lgg
本文将石油企业经济责任审计评价定义为,石油企业的内部审计机构通过对下属单位行政领导在任职期间的相关经济活动和经济责任进行审计,对其经营业绩和承担的经济责任行为评...
我国政府审计机制问题分析
我国政府审计机制问题分析
发布日期:2013-05-16 编辑:lgg
本文研究了我国现行政府审计体制的现状,首先介绍我国政府审计体制的发展历程,其次论述现状、特点和取得的成绩,最后列举我国现行政府审计体制存在的种种问题,并分析其原...
大理市固定资产投资审计方案信息监管体系之设计与实现
大理市固定资产投资审计方案信息监管体系之设计与实现
发布日期:2013-05-15 编辑:lgg
本系统总体目标是将网络技术、信息技术、现代管理技术和科学的项目管理结合,实现大理市固定资产投资审计项目管理的自动化流转。首先,本系统要实现动态性、交互性。动态性...
上市机构财务报表内部管控审计研究
上市机构财务报表内部管控审计研究
发布日期:2013-05-14 编辑:lgg
本文旨在对财务报告内部控制审计理论分析的基础上,结合我国财务报告内部控制审计现状的研究,并提出有关对策,从而有利于指导和改进今后财务报告内部控制审计实务工作。
上市单位更改会计师事务所与审计意见改善动机的关系研究
上市单位更改会计师事务所与审计意见改善动机的关系研究
发布日期:2013-05-13 编辑:lgg
在规范研究中,以委托代理理论对会计师事务所变更行为进行了理论铺垫,再从“经济人假设”的角度解释委托代理双方形成矛盾的原因,通过寻租理论分析为上市公司变更会计师事...
上市单位财务舞弊制审计策略分析
上市单位财务舞弊制审计策略分析
发布日期:2013-05-11 编辑:lgg
本文将在借鉴国内外关于财务舞弊手段研究的基础上,通过自己对中国上市公司近年来的舞弊手段的分析,归纳总结出上市公司主要的舞弊手段及运作模式,并提出了针对各种舞弊手...
政府公共权益国家审计监管研究
政府公共权益国家审计监管研究
发布日期:2013-05-11 编辑:lgg
本文将以公共受托责任和公共权力的关系为出发点,剖析国家审计对政府公共权力实施监控的内在动因,进而建立政府公共权力国家审计监控机制理论框架,剖析影响监控效果的因素...
内部审计治理功能探讨
内部审计治理功能探讨
发布日期:2013-05-10 编辑:lgg
本文对内部审计思想中关于内部审计在公司治理方面所简单指出的“对治理程序、内部控制和风险管理的评价”在结合《企业内部控制规范指引2010》、COSO企业风管理框架...
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