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中国农业某银行内部审计某些问题研究
发布日期:2013-07-23 编辑:lgg
目前,中国农业发展银行正在由传统政策性银行向现代银行经营模式转型,作为风险管理和内部控制重要手段的内部审计还不能适应农业发展银行经营模式转型的要求。因此,笔者针...
全面风险管理引导内部审计分析
发布日期:2013-07-22 编辑:lgg
从风险管理的发展对内部审计的影响着手,重点从理论框架和应用模式两个方面系统地探讨全面风险管理导向内部审计是有必要的。设计专门针对全面风险管理导向内部审计的调查问...
经济职责审计评估指标系统设计
发布日期:2013-07-19 编辑:lgg
本文通过对文献的查阅和整理,总结经济责任审计理论结构框架,在现有研究的基础上,结合经济责任审计的发展现状,对国有企业领导人员经济责任审计评价做以专门研究。
我国国有上市单位内部审计情况
发布日期:2013-07-18 编辑:lgg
本文通过对深入探讨了内部审计在公司中的作用以及改善内部审计现状的对策内部审计情况的调查发现问题、分析问题、解决问题。在借鉴国外的先进经验的同时提出了有助于改进我...
高院内部审计品质管控研究
发布日期:2013-07-15 编辑:lgg
首先以高校内部审计质量控制相关理论、高校内部审计质量控制现状和存在问题的研究,进行了理论和实践的铺垫,提供了本文的理论框架支撑和现实存在问题的实践支撑,为本文搭...
审计市场构成对审计品质影响之实例分析
发布日期:2013-07-12 编辑:lgg
本文针对我国审计市场的结构研究。由于竞争行为与定价机制是审计市场行为的主要表现,本文除理论研究部分外,本文的经验研究部分是以审计结构的定位为核心展开的,并对我国...
审计主、客体范围对审计计费溢价影响之实例研究
发布日期:2013-07-11 编辑:lgg
本文在审计费用影响因素的基础上,以审计关系主体、客体规模入手,试图从规模匹配的视角分析不同规模事务所对不同规模客户收取审计费用溢价的影响。首先,本文要对审计主、...
内部审计师论文参考范文:内部审计品质对盈余监管和审计定位影响之研究
发布日期:2013-07-09 编辑:lgg
本文希望能够突破己有文献存在的局限,结合我国对内部审计职能的定、位,将受托经济责任、内部审计、公司治理三者紧密联系分析,从理论上探讨内部审计对盈余管理的抑制作用...
中国上市单位内部整改审计分析
发布日期:2013-07-09 编辑:lgg
本研究的理论意义在于能够将公司治理与内部审计这两个分属于经济学和管理学的视角结合起来,将内部审计的作用引向公司治理层面,同时为完善公司治理寻找了一个新的内部治理...
公司整改和审计费用相关化之实例研究
发布日期:2013-07-08 编辑:lgg
本文在公司治理、审计风险和审计费用理论阐述的基础上,从审计风险角度将公司治理与审计费用进行融合,得出了一些结论:本文从审计风险方面阐述了公司治理结构影响审计费用...
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