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审计论文范文大全

云南省公路改造项目跟踪审计管理研究
云南省公路改造项目跟踪审计管理研究
发布日期:2016-04-16 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,本文对跟踪审计管理进行研究。根据跟踪审计的本质和特性,把握跟踪审计管理的一般性规律,着眼于跟踪审计与公路改造项目审计对象的结合。
上市公司财务造假及审计对策研究分析——以万福生科为例
上市公司财务造假及审计对策研究分析——以万福生科为例
发布日期:2016-03-13 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,为了保持审计工作的独立性,降低其他因素对注册会计师专业判断能力的干扰,建议相关的法律法规可以对注册会计师的任职做出限制,明令禁止同时为一家企...
我国国有投资公司内部控制研究
我国国有投资公司内部控制研究
发布日期:2016-02-26 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,本文对我国国有投资公司和企业内部控制理论进行了探讨,分析国有投资公司的特点和类型以及当面的发展现状,并介绍了淡马锡公司的管理模式。
农业上市公司外部审计风险研究
农业上市公司外部审计风险研究
发布日期:2015-12-24 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,本文从现代风险导向审计思想和现代风险导向审计模式下审计风险的概念出发,结合对当前我国农业企业所釆用的财务舞弊手段的基本特征分析。
固定资产风险管理审计研究——以X商业银行固定资产风险管理审计为例
固定资产风险管理审计研究——以X商业银行固定资产风险管理审计为例
发布日期:2015-12-19 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,为了有效地评价固定资产风险管理机制,固定资产风险管理审计应当实施必要的审计程序,结合固定资产的风险管理,固定资产档案资料检查、资产信息复核是...
我国上市企业内部审计的相关问题研究
我国上市企业内部审计的相关问题研究
发布日期:2015-12-17 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,内部审计工作是一个复杂的、多面化的工程,我国的内部审计和西方企业对比,本文分析了内审机构的人员配置,及组织对审计人员的要求,审计采用的工具和...
审计委员会对企业内控质量的影响
审计委员会对企业内控质量的影响
发布日期:2015-12-15 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,本文对内部控制制度和审计委员会的制度发展,目前的状况进行了研究,并研究了审计委员会对内部控制制度的作用。通过研究表明,审计委员会制度对于加强...
医药商业企业内部审计质量评价指标体系研究——以湖南省某医药公司为例
医药商业企业内部审计质量评价指标体系研究——以湖南省某医药公司为例
发布日期:2015-12-09 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,本文正是在这样的理论基础上,对平衡记分卡的四个维度进行了一定的优化和调整,在建立以平衡记分卡为基础的内部审计质量评价指标体系时。
新三板企业内部控制研究一以J公司为例
新三板企业内部控制研究一以J公司为例
发布日期:2015-12-06 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,作为一家新三板挂牌企业,完善的内部控制既是相关部门监管的要求也是企业自身发展的诉求,该公司在现有条件下应该釆取有效措施改进目前公司内部控制的...
中国邮政储蓄银行娄底市分行内部审计研究
中国邮政储蓄银行娄底市分行内部审计研究
发布日期:2015-12-05 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,本文的研究以本人在娄底市邮储银行的实习经历为基础,综合使用文献分析法与规范分析法两种研究方法,客观论述评价了邮储银行的内部审计工作的工作内容...
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