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基于内部控制视角的苏宁法人治理结构模式的研究
发布日期:2015-08-16 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,概括前面两节的分析,苏宁治理结构的特点非常鲜明,即创立团队即是公司的大股东,也是高级管理人员,同时兼任董事会成员。
铁路行政事业单位内部控制体系研究
发布日期:2015-08-14 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,文中结合铁路总公司行政事业单位的现有管理条例进行分析,在保证行政事业单位的公共服务特征的基础上,参考了企业内部控制的体系,最终形成一套适用于...
国有企业海外并购内部控制效力研究
发布日期:2015-08-13 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,本文基于案例分析得出了结论与启示,有助于 HW 集团发现海外并购中存在的问题,并有针对性地提出改进意见和建议,有助于 HW 集团积累经验,提...
国家审计防范经济社会运行风险研究
发布日期:2015-08-11 编辑:chenhuixia
本文是政府审计论文,我国经济社会运行目前面临的突出矛盾体现在财政风险管理、金融风险管理、民生风险管理、资源环境风险管理、国企运行风险管理、信息安全风险管理等领域...
固定资产风险管理审计研究
发布日期:2015-08-10 编辑:chenhuixia
本文是审计论文,结合x商业银行风险管理审计案例分析,笔者发现固定资产风险管理审计还存在着许多亟需完善的地方,风险管理审计的作用还有很大的提局空间。
中小会计师事务所审计风险控制问题研究
发布日期:2015-08-06 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,针对中小所风险控制问题,本文从审计程序、内部控制等角度结合 HX 事务所的失败案例展开剖析,找出了中小所在风险控制中存在问题的原因。
国家审计促进经济发展方式转变的路径研究
发布日期:2015-08-05 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,本文在理论研究的基础上,结合政策分析和案例分析的方法,得出如下结论:(1)转变经济发展方式的内在要求和现实需要,决定审计必须在其中发挥重要作...
国家审计机关绩效评价体系的构建及应用
发布日期:2015-07-28 编辑:chenhuixia
本文是政府审计论文,文章以项目型政府理论为研究视角,论述了在政府职能转变、国家审计逐渐成为国家治理的基石与重要保障的背景下,对审计机关进行绩效评价的重要性.
政府审计利用内部审计资源的实践研究
发布日期:2015-07-28 编辑:chenhuixia
本文是政府审计论文,本文对政府审计利用内部审计资源的研究也有不足之处,关于政府审计机关如何对内部审计资源的利用进行风险防范方面,并未深入分析。
商业银行经济责任审计的难点与对策
发布日期:2015-07-28 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,本文的结论是应当从五个方向加强政府审计的威慑效应,包括建立完善审计法律法规体系;坚持审计处理和审计处罚并重;建立落实审计整改制度;完善预算编...
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