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PPP (公私合营)项目的绩效评估研究
发布日期:2015-09-26 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,本文的主要研究内容论文在对大量国内外文献分析的基础上,理论与实践相结合、定性分析与定量分析相结合,建立了系统的PPP项目绩效评价指标体系。
现代风险导向内部审计实务研究
发布日期:2015-09-22 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,通过上述对于A房地产集团内部审计的研究,我们对于A房地产集团科学化的内部审计工作可以借鉴,A房地产集团相较于完整的审计项目执行流程都值得很多...
K集团货币资金内部控制研究
发布日期:2015-09-16 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,文中所述集团型企业K在货币资金内部控制中存在诸多问题,可以釆取以下措施进行改善,完善备用金和票据管理制度;职务分工方面,确保不相容职务相互分...
上市公司审计失败对策研究
发布日期:2015-09-15 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,本文深入了解该公司的造假手段,对亚太事务所和注册会计师在审计过程中出现的过失问题进行了深度剖析,政府及相关执法机关应该加快法律完善的脚步。
企业所得税为例对我国税务审计发展研究
发布日期:2015-09-07 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,通过随机选案增加税务审计的工作质量,而使用风险选案扩大潜在样本选择范围从而提升税务审计的工作效率和总体样本品质。
Z公立医院引入注册会计师审计的有效性研究
发布日期:2015-09-02 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,具体通过研究Z医院引入CPA审计前后的会计信息质量、内部控制、财务绩效3个方面的对比分析,发现Z医院接受注册会计师审计之后,医院的会计信息质...
高新企业风险投资项目管理层舞弊审计方法研究
发布日期:2015-09-01 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,本文围绕着高新企业风险投资项目的管理层舞弊审计方法研究这一主题,对风险投资项目在实践中遭遇的审计问题进行了一些粗浅的探讨。
内部审计对高校科研经费绩效影响的实证研究
发布日期:2015-08-20 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,本文基于2012年95所教育部直属高校科研产出的情况,与目前各教育部直属高校的内部审计工作情况进行了实证研究,研究发现,内部审计质量与高校科...
企业并购审计风险模型及其应用研究
发布日期:2015-08-18 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,作为一项专项审计业务,并购审计增加了与企业并购活动相关的风险因素,而并购交易本身就伴随着较高的风险,使得并购审计的高风险性以及相应的审计责任...
家电行业上市公司内部挖制研究——以海信电器为例
发布日期:2015-08-17 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,通过上文对海信电器发展战略环节的分析,海信电器在制定公司未来的发展战略时都是经过专门的战略发展部研究通过,整个过程都有内部员工的参与和监督。
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