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企业并购审计风险模型及其应用研究
企业并购审计风险模型及其应用研究
发布日期:2015-08-18 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,作为一项专项审计业务,并购审计增加了与企业并购活动相关的风险因素,而并购交易本身就伴随着较高的风险,使得并购审计的高风险性以及相应的审计责任...
家电行业上市公司内部挖制研究——以海信电器为例
家电行业上市公司内部挖制研究——以海信电器为例
发布日期:2015-08-17 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,通过上文对海信电器发展战略环节的分析,海信电器在制定公司未来的发展战略时都是经过专门的战略发展部研究通过,整个过程都有内部员工的参与和监督。
基于内部控制视角的苏宁法人治理结构模式的研究
基于内部控制视角的苏宁法人治理结构模式的研究
发布日期:2015-08-16 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,概括前面两节的分析,苏宁治理结构的特点非常鲜明,即创立团队即是公司的大股东,也是高级管理人员,同时兼任董事会成员。
铁路行政事业单位内部控制体系研究
铁路行政事业单位内部控制体系研究
发布日期:2015-08-14 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,文中结合铁路总公司行政事业单位的现有管理条例进行分析,在保证行政事业单位的公共服务特征的基础上,参考了企业内部控制的体系,最终形成一套适用于...
国有企业海外并购内部控制效力研究
国有企业海外并购内部控制效力研究
发布日期:2015-08-13 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,本文基于案例分析得出了结论与启示,有助于 HW 集团发现海外并购中存在的问题,并有针对性地提出改进意见和建议,有助于 HW 集团积累经验,提...
中小会计师事务所审计风险控制问题研究
中小会计师事务所审计风险控制问题研究
发布日期:2015-08-06 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,针对中小所风险控制问题,本文从审计程序、内部控制等角度结合 HX 事务所的失败案例展开剖析,找出了中小所在风险控制中存在问题的原因。
国家审计促进经济发展方式转变的路径研究
国家审计促进经济发展方式转变的路径研究
发布日期:2015-08-05 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,本文在理论研究的基础上,结合政策分析和案例分析的方法,得出如下结论:(1)转变经济发展方式的内在要求和现实需要,决定审计必须在其中发挥重要作...
我国中央企业审计结果公告研究
我国中央企业审计结果公告研究
发布日期:2015-07-25 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,通过对我国实施中央企业审计结果公告的现状进行分析,发现目前审计结果公告还存在不足之处,例如公告覆盖面不广、公告时间较滞后、公告格式不规范、审...
基于重大错报风险的审计风险模型研究
基于重大错报风险的审计风险模型研究
发布日期:2015-07-23 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,在对本文样本数据的分析基础上得出了现实研究的关于五大风险的十个重大错报风险因素指标,涵盖了审计意见、独立董事比率、是否设立委员会否、最大股东...
A服装集团营销审计评价指标体系研究
A服装集团营销审计评价指标体系研究
发布日期:2015-07-21 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,.本文在提出评价营销审计评价指标的基础上,引入模糊数学工具,进一步得出综合评价结果,建立了一套科学、完整、合理的营销评价指标体系
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