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内部审计论文
生命周期视角下民营企业内部审计治理效应研究
发布日期:2016-04-18 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,全样本回归的实证结果显示内部审计与财务报告质量、盈利能力、间接代理成本显著正相关,与直接代理成本显著负相关,印证了内部审计作为治理机制能有效...
次级河水环境治理绩效审计评价研究
发布日期:2016-04-18 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,论文通过对水环境治理绩效审计评价标准的相关理论体系与方法、模型设计与定量设计的深入研究,探索建立次级河水环境治理绩效审计模糊综合评价标准即定...
曲靖市国税系统内部审计存在问题及对策研究
发布日期:2016-04-16 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,本次研究采用了理论分析、文献综合以及比较研究法等多种研究方法。经一系列的理论研究与实证分析,以期能够全面的揭示、分析、解决问题。
云南省公路改造项目跟踪审计管理研究
发布日期:2016-04-16 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,本文对跟踪审计管理进行研究。根据跟踪审计的本质和特性,把握跟踪审计管理的一般性规律,着眼于跟踪审计与公路改造项目审计对象的结合。
上市公司财务造假及审计对策研究分析——以万福生科为例
发布日期:2016-03-13 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,为了保持审计工作的独立性,降低其他因素对注册会计师专业判断能力的干扰,建议相关的法律法规可以对注册会计师的任职做出限制,明令禁止同时为一家企...
我国国有投资公司内部控制研究
发布日期:2016-02-26 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,本文对我国国有投资公司和企业内部控制理论进行了探讨,分析国有投资公司的特点和类型以及当面的发展现状,并介绍了淡马锡公司的管理模式。
农业上市公司外部审计风险研究
发布日期:2015-12-24 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,本文从现代风险导向审计思想和现代风险导向审计模式下审计风险的概念出发,结合对当前我国农业企业所釆用的财务舞弊手段的基本特征分析。
固定资产风险管理审计研究——以X商业银行固定资产风险管理审计为例
发布日期:2015-12-19 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,为了有效地评价固定资产风险管理机制,固定资产风险管理审计应当实施必要的审计程序,结合固定资产的风险管理,固定资产档案资料检查、资产信息复核是...
我国上市企业内部审计的相关问题研究
发布日期:2015-12-17 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,内部审计工作是一个复杂的、多面化的工程,我国的内部审计和西方企业对比,本文分析了内审机构的人员配置,及组织对审计人员的要求,审计采用的工具和...
审计委员会对企业内控质量的影响
发布日期:2015-12-15 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,本文对内部控制制度和审计委员会的制度发展,目前的状况进行了研究,并研究了审计委员会对内部控制制度的作用。通过研究表明,审计委员会制度对于加强...
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内部审计论文范文样本
上市公司审计失败对策研究
新三板企业内部控制研究一以J公司为例
上市公司内部控制审计问题研究
中小会计师事务所审计风险控制问题研究
农业上市公司外部审计风险研究
公立医院内部审计论文
家电行业上市公司内部挖制研究——以海信电器为例
内部审计论文参考资料:内蒙古电力机构内部审计问情况及对策研究
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