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内部审计论文
基于知识资本的会计师事务所核心竞争力研究
发布日期:2015-10-09 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,本文就从知识资本角度,人力资本、结构资本、关系资本将国际四大和本土所进行比较研究,得出国际四大的竞争优势和本土所的不足之处。
中国农业银行内部审计问题研究
发布日期:2015-10-02 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,农业银行目前仍存在对基层机构的审计监督不足、审计质量控制体系不完善、内部审计不适应金融产品不断创新的新形势、风险导向审计理念尚未真正贯彻落实...
PPP (公私合营)项目的绩效评估研究
发布日期:2015-09-26 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,本文的主要研究内容论文在对大量国内外文献分析的基础上,理论与实践相结合、定性分析与定量分析相结合,建立了系统的PPP项目绩效评价指标体系。
现代风险导向内部审计实务研究
发布日期:2015-09-22 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,通过上述对于A房地产集团内部审计的研究,我们对于A房地产集团科学化的内部审计工作可以借鉴,A房地产集团相较于完整的审计项目执行流程都值得很多...
K集团货币资金内部控制研究
发布日期:2015-09-16 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,文中所述集团型企业K在货币资金内部控制中存在诸多问题,可以釆取以下措施进行改善,完善备用金和票据管理制度;职务分工方面,确保不相容职务相互分...
上市公司审计失败对策研究
发布日期:2015-09-15 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,本文深入了解该公司的造假手段,对亚太事务所和注册会计师在审计过程中出现的过失问题进行了深度剖析,政府及相关执法机关应该加快法律完善的脚步。
企业所得税为例对我国税务审计发展研究
发布日期:2015-09-07 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,通过随机选案增加税务审计的工作质量,而使用风险选案扩大潜在样本选择范围从而提升税务审计的工作效率和总体样本品质。
Z公立医院引入注册会计师审计的有效性研究
发布日期:2015-09-02 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,具体通过研究Z医院引入CPA审计前后的会计信息质量、内部控制、财务绩效3个方面的对比分析,发现Z医院接受注册会计师审计之后,医院的会计信息质...
高新企业风险投资项目管理层舞弊审计方法研究
发布日期:2015-09-01 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,本文围绕着高新企业风险投资项目的管理层舞弊审计方法研究这一主题,对风险投资项目在实践中遭遇的审计问题进行了一些粗浅的探讨。
内部审计对高校科研经费绩效影响的实证研究
发布日期:2015-08-20 编辑:chenhuixia
本文是内部审计论文,本文基于2012年95所教育部直属高校科研产出的情况,与目前各教育部直属高校的内部审计工作情况进行了实证研究,研究发现,内部审计质量与高校科...
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内部审计论文范文样本
上市公司审计失败对策研究
新三板企业内部控制研究一以J公司为例
上市公司内部控制审计问题研究
中小会计师事务所审计风险控制问题研究
农业上市公司外部审计风险研究
公立医院内部审计论文
家电行业上市公司内部挖制研究——以海信电器为例
内部审计论文参考资料:内蒙古电力机构内部审计问情况及对策研究
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