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农村股份合作社合同管理内部控制问题思考
农村股份合作社合同管理内部控制问题思考
发布日期:2022-03-05 编辑:vicky
审计论文哪里有?本文针对HD镇农村股份社合同管理内部控制存在的问题得出的主要研究结论如下:(1)对于合同订立控制不严格的问题,在合同文本拟定与审核环节,要求股份...
互联网电子商务企业财报审计风险思考——以三只松鼠为例[审计论文]
互联网电子商务企业财报审计风险思考——以三只松鼠为例[审计论文]
发布日期:2022-03-01 编辑:vicky
本文梳理了有关互联网电子商务企业财报审计风险的文献,结合审计风险相关理论,分析审计风险成因,以三只松鼠企业为例分析互联网电子商务企业存在的审计风险,最后提出审计...
财务共享服务模式下FXY银行经济效益审计问题思考
财务共享服务模式下FXY银行经济效益审计问题思考
发布日期:2022-02-15 编辑:vicky
审计论文哪里有?本文主要是结合了财务共享服务中心和经济效益审计理论,具体以 FXY 银行为案例,从 FXY 银行的财务共享服务中心的建设运营和经济效益审计两方面...
政府补助准则修订背景下农业上市公司审计风险思考——以牧原股份为例
政府补助准则修订背景下农业上市公司审计风险思考——以牧原股份为例
发布日期:2022-02-12 编辑:vicky
审计论文哪里有?本文的贡献在于以农业上市公司--牧原股份为例,将政府补助会计准则修订与审计风险结合研究,既研究了动态的政府补助会计准则变化情况,又以审计风险为落...
*ST盈方会计信息披露违规案例探讨
*ST盈方会计信息披露违规案例探讨
发布日期:2022-02-08 编辑:vicky
本文选择*ST 盈方作为案例研究对象,结合舞弊三角理论进行分析,在压力、机会和借口三个方面对其会计信息披露违规的影响以及动因进行剖析,并在上述三个方面提出针对性...
SR市医疗保险基金审计案例分析[审计论文]
SR市医疗保险基金审计案例分析[审计论文]
发布日期:2022-02-02 编辑:vicky
本文详细分析了 SR 市医疗保险基金审计工作,发现审计中存在的问题,进而分析原因提出了完善医疗保险基金审计的对策。由于我国目前的医疗保险基金审计监督机制还不够完...
A高校政府采购内部控制问题探析[审计论文]
A高校政府采购内部控制问题探析[审计论文]
发布日期:2022-01-29 编辑:vicky
笔者认为政府采购审批决策贯穿政府采购整个过程,因此高校必须加强决策环节的控制,建立科学民主的政府采购审批决策体系。要使政府采购决策科学、合理,第一,规范政府采购...
商业银行离任经济责任审计问题探讨——以建行N市分行为例[审计论文]
商业银行离任经济责任审计问题探讨——以建行N市分行为例[审计论文]
发布日期:2022-01-25 编辑:vicky
本文从委托代理理论、人本管理理论和可持续发展理论出发,并结合自身学习经历和工作实践,以建行 N 市分行行长李某某离任经济责任审计为例进行深入剖析,客观检视建行 ...
A企业项目资金内部控制问题探析[审计论文]
A企业项目资金内部控制问题探析[审计论文]
发布日期:2022-01-08 编辑:vicky
本文以A企业项目资金内部控制案例为研究的切入点,分析项目资金内部控制存在的问题以及产生的原因,结合国内外的理论研究和实践,给出完善建议。据此为A企业项目资金内部...
审计全覆盖背景下政府购买审计服务思考[审计论文]
审计全覆盖背景下政府购买审计服务思考[审计论文]
发布日期:2021-12-20 编辑:vicky
本文针对政府购买审计服务的国内外发展历程与现状、理论基础与法律依据、购买审计服务的动因、政府购买审计服务的采购环节、实施审计服务过程中的职责划分与责任承担、风险...
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