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科创板企业审计风险评估与应对
科创板企业审计风险评估与应对
发布日期:2022-08-21 编辑:vicky
审计论文哪里有?本文通过对科创板和科创板企业的分析,总结出了科创板企业的审计风险主要集中在持续经营风险高、被审计单位内外部环境不稳定、内部控制体系不健全等方面,...
建筑装饰行业人力资源内部控制问题探讨——以ZY集团为例
建筑装饰行业人力资源内部控制问题探讨——以ZY集团为例
发布日期:2022-07-23 编辑:vicky
审计论文哪里有?本文阐述梳理了已有的有关内部控制、控制环境和人力资源内部控制的研究,介绍了人力资源、内部控制和人力资源内部控制的概念等,同时介绍了激励理论中的委...
黑色金属冶炼业上市公司信息披露违规多案例思考
黑色金属冶炼业上市公司信息披露违规多案例思考
发布日期:2022-07-22 编辑:vicky
审计论文哪里有?本文整理2007-2020年沪深两市黑色金属冶炼业全部31家上市公司信息披露情况,首先分析14年间17家公司的信息披露违规处罚情况,然后选取被处...
关联方资金占用审计失败思考——以瑞华事务所为例
关联方资金占用审计失败思考——以瑞华事务所为例
发布日期:2022-07-14 编辑:vicky
审计论文哪里有?本文以瑞华事务所为研究对象,分析了3起典型关联方资金占用审计失败案例,剖析其审计过程中存在的问题,并提出相应的建议。
基于ANP-Fuzzy的B公司内部控制有效性问题探讨
基于ANP-Fuzzy的B公司内部控制有效性问题探讨
发布日期:2022-07-07 编辑:vicky
审计论文哪里有?本文评价指标确定和有效性评价过程存在一定的不足。一是评价结果主观性问题,本文评价过程中定性指标权重计算和评价计算数据均来自于问卷调查结果,虽问卷...
非效率投资、内部控制质量与审计意见
非效率投资、内部控制质量与审计意见
发布日期:2022-06-30 编辑:vicky
审计论文哪里有?本文以 2014 年至 2019 年沪深 A 股上市公司作为重点的分析对象,对企业非效率投资与企业审计意见之间的相关性,内部控制质量对审计意见的...
大数据环境下LZLJ集团内部审计信息化优化 研究
大数据环境下LZLJ集团内部审计信息化优化 研究
发布日期:2022-06-23 编辑:vicky
审计论文哪里有?本文以流程优化理论、计算机审计理论以及大数据审计理论为基础,以 LZLJ 集团为例,介绍了集团基本情况,指出了集团内部审计信息化应用中的不足之处...
大数据环境下HT公司内部审计流程优化研究
大数据环境下HT公司内部审计流程优化研究
发布日期:2022-06-15 编辑:vicky
审计论文哪里有?本课题在大数据时代环境下,深入探讨内部审计程序、管理目标、证据的改变情况等,并于行业真实案例相结合,对其分析后列出基于大数据时代环境下内部审计所...
保险公司财务共享中心的内部控制探讨——以Y保险公司为例
保险公司财务共享中心的内部控制探讨——以Y保险公司为例
发布日期:2022-06-08 编辑:vicky
审计论文哪里有?本文通过文献研究和实例分析,首先对国内外财务共享服务中心的理论及内控制度理论进行研究,对相关理论基础进行阐述,为保险业建设共享服务中出现各类实践...
ZZ县领导干部自然资源资产离任审计问题思考
ZZ县领导干部自然资源资产离任审计问题思考
发布日期:2022-06-02 编辑:vicky
审计论文哪里有?本文在基于当前的研究成果上,使用问卷调查与访谈相结合的方式,对 ZZ 县领导干部自然资源资产离任审计内容及数据进行分析,又通过图表、表格等方式对...
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