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审计论文范文大全

机构内部控制之审计测试分析
机构内部控制之审计测试分析
发布日期:2013-10-07 编辑:lgg
本文结合上市公司上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司的具体经营特征,运用 COSO 内部控制理论,对该公司现存的内部控制现状进行分析,从审计测试与评价的角度去发现内部...
内部连续审计方式研究
内部连续审计方式研究
发布日期:2013-10-06 编辑:lgg
本文根据国内外连续审计最新的理论研究成果,采用规范研究方法。从传统审计质量困境方面指出连续审计的必要性;从技术和经济角度分析了内部连续审计的可行性,并根据内部连...
风险导向审计之经营风险辨析与评估分析
风险导向审计之经营风险辨析与评估分析
发布日期:2013-10-04 编辑:lgg
本研究的主要目的在于提出一种在现代风险导向审计中对被审单位经营风险中的经营风险进行识别与评估的方法,并指出其对后续审计工作的指导意义。
中国内部审计外包情况分析
中国内部审计外包情况分析
发布日期:2013-09-30 编辑:lgg
本文从内部审计外包的动因及可行性分析入手,详细分析了内部审计外包的含义、内容、理论基础、形式及其选择以及内部审计外包带来的风险及风险控制等问题,并结合国外内部审...
某银行在任期间经济责任审计之理论基础、现状及完善方法概述
某银行在任期间经济责任审计之理论基础、现状及完善方法概述
发布日期:2013-09-28 编辑:lgg
本文将在绪论之后,对经济责任审计的相关理论进行系统的综述,并阐述建设银行经济责任审计的发展状况与现实态势。在此基础上,结合案例分析建设银行经济责任审计存在的问题...
家族上市单位治理结构对审计费用之影作用研究
家族上市单位治理结构对审计费用之影作用研究
发布日期:2013-09-26 编辑:lgg
本文的理论意义在于为审计收费研究开辟新的视角,丰富审计收费的研究方向及内容,并为理顺家族上市公司内部治理各因素之间的相互关系提供实证依据;本文的实践意义在于为家...
代建制之政府投入项目审计监查研究
代建制之政府投入项目审计监查研究
发布日期:2013-09-25 编辑:lgg
本文的研究方法主要是规范研究方法,同时还采用了比较研究方法和案例分析方法。纵向地对比我国项目建设的管理模式的同时,也横向地与国际的项目管理模式进行对比,从而说明...
一种网络风险审计体系之构计与实现
一种网络风险审计体系之构计与实现
发布日期:2013-09-24 编辑:lgg
本文内容主要是开发一个可以扩展的,性能卓越的安全审计系统,对业务网的访问行为进行有效的监控和审计。因此,研究和开发有效的网络安全审计技术与产品,具有重要的现实意...
电网单位内部审计分析
电网单位内部审计分析
发布日期:2013-09-20 编辑:lgg
随着社会经济和科学技术的迅猛发展,组织面临的经济环境发生了深刻的变化,管理问题日益突出,内部审计作为组织内部管理体系中的一个重要组成部分也日益受到人们的重视。内...
高等院校财政支出审计评估问题研究
高等院校财政支出审计评估问题研究
发布日期:2013-09-18 编辑:lgg
本文首先探讨了高校财政支出绩效审计评价的理论基础,说明了高校财政支出绩效审计的存在依据,然后对前人研究成果进行分析和评价,接着结合当前我国高校财政支出绩效审计评...
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