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审计论文范文大全

论国有独资公单位审计监督法律政策的完善
论国有独资公单位审计监督法律政策的完善
发布日期:2013-10-22 编辑:lgg
本文创新之处在于从国有独资公司董事审计约束现状入手,通过分析现有审计模式的缺陷,赋予国有独资公司特殊的审计模式—在国资监管机构内部建立国家审计特派机构,进而通过...
基于审计视角对大股东“掏空”行为监督之实证研究
基于审计视角对大股东“掏空”行为监督之实证研究
发布日期:2013-10-19 编辑:lgg
目前关于控股大股东与中小股东利益冲突的深入研究为公司治理研究提供了新的思路。近年越来越多的相关研究也说明这种研究思路己经得到了有关学者广泛的注意。但是,不难发现...
HH烟草单位集团内部审计发展方向探究
HH烟草单位集团内部审计发展方向探究
发布日期:2013-10-17 编辑:lgg
经济管理的目的是增加组织的价值,作为现代企业管理重要手段的内部审计,也必须及时更新观念,转变机制,紧跟国际内部审计发展的步伐,才能适应市场经济的客观要求,不断发...
法律风险要素视野之审计风险模式探讨
法律风险要素视野之审计风险模式探讨
发布日期:2013-10-16 编辑:lgg
本文从当前审计所处的时代背景出发,针对审计风险的含义及特征,简要的概述了审计风险模式发展的几个阶段,重点结合现代审计风险模型的缺点,对其风险模型进行重构。本文围...
我国上市单位审计意见变通作用研究
我国上市单位审计意见变通作用研究
发布日期:2013-10-15 编辑:lgg
本文研究的主要问题是目前我国的 A 股上市公司是否存在审计意见变通行为,若存在,受哪些因素的影响,在此基础上提出相关政策和建议。围绕此核心问题,本文以 2003...
我国审计构成公告政策效果分析
我国审计构成公告政策效果分析
发布日期:2013-10-13 编辑:lgg
研究审计结果公告制度效果,不仅可以检验审计结果公告制度是否有效,而且还可以给相关政府部门今后制定相关政策提供现实依据。而正是因为上述不足的存在,才使本文的研究具...
淡谈政府绩效审计的创新导向
淡谈政府绩效审计的创新导向
发布日期:2013-10-11 编辑:lgg
作者力求从政府绩效审计的宏观和微观角度挖掘完善政府治理机制的内涵,以自身的专业知识和实践经验为促进政府治理机制的完善提供一点启示,对现有的有关政府治理机制和绩效...
内部审计机构绩效评测之平衡记分卡应用研究
内部审计机构绩效评测之平衡记分卡应用研究
发布日期:2013-10-10 编辑:lgg
从综合的评分结果可以看出,中国移动贵州公司内部审计绩效仍不是很理想,有待于进一步提高。内部审计绩效评价方法不育腑效地推进内审部门的工作效率,在正确规范内部审计部...
电网建设工程方案过程监控审计分析
电网建设工程方案过程监控审计分析
发布日期:2013-10-09 编辑:lgg
介绍了实施工程项目全过程跟踪审计的意义,对全过程审计实施方法进行了研究探讨,提出了规范审计管理程序、强化重点控制环节的总体思路,以及更新审计理念、完善审计制度、...
我国小会计师事务机构审计质量整改研究
我国小会计师事务机构审计质量整改研究
发布日期:2013-10-08 编辑:lgg
本文将审计质量表述为:审计质量就是注册会计师提供的审计服务满足社会公众和客户需要的程度,具体表现为审计工作质量和审计报告的质量。
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