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企业财务柔性研究
企业财务柔性研究
发布日期:2015-06-06 编辑:lgg
本文是财务管理论文,财务柔性是企业具有的一种能迅速、低成本地调动资金以预防未来不利冲击并能抓住投资机会的动态能力,其目的是为了实现企业价值最大化。
政治关联、媒体监督与单位治理
政治关联、媒体监督与单位治理
发布日期:2015-06-05 编辑:lgg
本文是财务管理论文,本文以陷入财务困境的公司为研宄样本,考察政治关联对公司高管变更及业绩改善方面的影响,并进一步加入媒体这一外部变量,探究媒体对政治关联高管行为...
我国机构内部控制流程构设概述
我国机构内部控制流程构设概述
发布日期:2015-06-04 编辑:lgg
本文是财务管理论文,本文对我国企业内部控制实施现状进行了问卷调查,目的在于深入了解和掌握企业内部控制相关管理人员对内部控制制度的理解和认知程度,对内部控制环境以...
国有机构内部控制体制及运行概述
国有机构内部控制体制及运行概述
发布日期:2015-06-01 编辑:lgg
本文是财务管理论文,本文关于作为内部控制核心的“内部牵制”机制的理论研究仅仅是初步探索,对内部牵制实施机制的研究还不够深入。
万达集团资金管理方式概述
万达集团资金管理方式概述
发布日期:2015-05-25 编辑:lgg
本文是财务管理论文,万达地产作为国内较成功的房地产企业之一,其在资金管理方面的模式一定有可供同行业企业参考和借鉴的价值,为此,笔者希望借此次研究成果,能够为我国...
商业银行业“营改增”制度设计、财务影响及对策概述
商业银行业“营改增”制度设计、财务影响及对策概述
发布日期:2015-05-19 编辑:lgg
本文是财务管理论文,本文在总结现有文献及对比国际上其他国家对商业银行业征税“增值税”实践的基础上,对我国“营改增”政策向商业银行业“扩围”的趋势,从征税范围、税...
财务报表信息品质之内部管控审计、整合审计影响
财务报表信息品质之内部管控审计、整合审计影响
发布日期:2015-05-18 编辑:lgg
本文是财务管理论文,本文以2010-2012年沪深两市主板上市公司为研究样本,实证研究了内部控制审计、整合审计对财务报表信息质量的影响。
内部控制审计及审计费用
内部控制审计及审计费用
发布日期:2015-05-17 编辑:lgg
本文是财务管理论文,写作本文的目的即是研究内部控制审计与审计费用的关系,并基于强制性内部控制审计的制度背景,深入研究该制度对于公司审计费用的影响。继而在此基础上...
农业综合财政补贴项目立项评估概述
农业综合财政补贴项目立项评估概述
发布日期:2015-05-16 编辑:lgg
本文是财务管理论文,本文着力于站在政府角度,以利益相关者理论为指导,构建一套评价指标体系,并运用基于方法集的综合评价模型来进行项目立项前的评价,以为项目立项提供...
我国风险投资减持模式与内幕交易行为的实例研究
我国风险投资减持模式与内幕交易行为的实例研究
发布日期:2015-05-14 编辑:lgg
本文是财务管理论文,在本文中,我们采用直接的交易数据来计算分析风险投资机构解禁后的具体交易行为及退出收益。这一做法不仅更直接,也更符合风险投资机构减持的实际:风...
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