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审计论文范文大全

政府审计硕士论文参考范文:我国中央机关预算执行审计有效性实现的对策研究
政府审计硕士论文参考范文:我国中央机关预算执行审计有效性实现的对策研究
发布日期:2013-04-05 编辑:lgg
本文试图通过对中央部门预算执行审计的研读和整理、统计以及分析,对我国预算执行审计情况的效果进行分析,并依据理论基础,以期在发挥部门预算执行审计有效性方面阐述相应...
所有权特征、事务所抉择与审计定价
所有权特征、事务所抉择与审计定价
发布日期:2013-04-05 编辑:lgg
本文采用本文主要采用了实证性的研究方法。利用深市2007—2009 年 A 股 IPO 相关数据运用描述性统计与多元回归分析相结合研究所有权性质、事务所选择和审...
行业特点与审计定价之相关性分析
行业特点与审计定价之相关性分析
发布日期:2013-04-05 编辑:lgg
本文的理论概述及假设提出部分是使用定性分析探讨行业同质性与审计定价的关系。之后基于统计学的相关知识,对二者关系建立模型,进行量化分析,就是使用定性分析和定量分析...
政策绩效审计探析
政策绩效审计探析
发布日期:2013-04-05 编辑:lgg
本文拟对政策绩效审计展开研究。从政策绩效审计的产生、发展、意义入手,提出了政策绩效审计的目标、内容、审查原则、方法、评价指标体系的确定过程以及评价报告等六个方面...
寿险部门经济责任审计项目团队管理分析
寿险部门经济责任审计项目团队管理分析
发布日期:2013-04-04 编辑:lgg
本文介绍寿险公司经济责任审计项目和团队管理的基本理论,简述寿险公司经济责任审计项目团队的特点,讨论和分析寿险公司经济责任审计项目与团队管理之间的关系及其研究方法...
社会保障单位审计信息体系框架构设与流程研究
社会保障单位审计信息体系框架构设与流程研究
发布日期:2013-04-04 编辑:lgg
在对社会保障部门信息化建设分析的基础上,设计出一个可供操作的社保审计分析应用平台,它将计算机技术和审计技术结合起来,是一个创新。本文在计算机应用技术的发展和审计...
内部控制审计政策分析:一种新的内部控制审计观及其实现
内部控制审计政策分析:一种新的内部控制审计观及其实现
发布日期:2013-04-04 编辑:lgg
本文通过对我国内部控制审计理论和实务争论与分歧的归纳,找到了本文的研究起点。同时,在内部控制及其目标的再认识研究中,运用归纳法,通过对国内外关于内部控制、内部控...
内部审计论文参考范文:计算机审计技艺在通信业内部审计中之运用分析
内部审计论文参考范文:计算机审计技艺在通信业内部审计中之运用分析
发布日期:2013-04-04 编辑:lgg
通过探讨通信企业适用的计算机审计技术、信息系统审计技术、计算机审计线索分析技术、Excel审计技术,特别是审计软件的应用研究,以A通信公司收入内控审计来例证,将...
公允价值审计存在相关问题及策略
公允价值审计存在相关问题及策略
发布日期:2013-04-04 编辑:lgg
本文在对上述文献进行研究的基础上,首先从公允价值和公允价值审计的基本概念入手,分析公允价值会计的大量应用对审计工作的挑战;从审计实务的角度出发,指出我国公允价值...
优势模糊粗糙模型如何运用于审计风险评估
优势模糊粗糙模型如何运用于审计风险评估
发布日期:2013-03-26 编辑:gufeng
针对模糊信息系统,本文建立了基于优势关系的粗糙集模型并提出了知识约简的多种定义;将分辨函数引入模糊信息系统优势模糊最大分布约简,定义了对象及系统的分辨函数.这种...
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