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审计论文范文大全

有关国家新四项减值准备、审计任期与独立审计
有关国家新四项减值准备、审计任期与独立审计
发布日期:2010-12-13 编辑:会计论文
摘 要:本文选取了2001年沪深两市一般行业共585家上市公司作为分析样本,对亏损公司与盈利公司在新四项减值准备上的会计政策选择差异,以及新四项减值准备、审计任...
探究审计信息虚假手段的成因与对策
探究审计信息虚假手段的成因与对策
发布日期:2010-12-13 编辑:会计论文
审计信息是指审计人员对审计过程中形成的审计资料进行加工整理,被人们所理解和认识,并对审计工作及相关经济活动产生影响的各种情况、资料的集合。在深化经济体制改革、推...
关于审计的重要性水平研究
关于审计的重要性水平研究
发布日期:2010-12-10 编辑:会计论文
【摘要】 审计重要性水平应当分为客观存在的重要性水平和主观评估的重要性水平,后者存在着允许偏差范围的上下两条临界线。主观评估的重要性水平应尽量接近客观重要性水平...
简单探析风险导向审计
简单探析风险导向审计
发布日期:2010-12-07 编辑:会计论文
摘要:自银广夏事件后,国内审计理论界对风险导向审计进行了大量的探讨,本文主要从审计发展的历史阶段来认识风险导向审计,比较其与制度基础审计的不同,讨论我国目前是否...
对于会计责任与审计责任的双重性比较研究
对于会计责任与审计责任的双重性比较研究
发布日期:2010-12-05 编辑:会计论文
[摘 要] 审计责任和会计责任是注册会计师审计业务中常用的两个概念。进一步分清会计责任与审计责任,明确两者的联系,合理界定其各自的责任范围,对于发挥审计在现代经...
关于审计基础知识教学的案例探究
关于审计基础知识教学的案例探究
发布日期:2010-12-04 编辑:会计论文
摘要:审计基础知识案例教学是一种培养开放型现代人才的教学方法,对提高教学质量起着极其重要的作用。在案例教学中,老师要始终起主导作用,让学生的主体地位得到充分的体...
探究影响企业内部控制系统的因素及审计措施
探究影响企业内部控制系统的因素及审计措施
发布日期:2010-11-24 编辑:会计论文
内部控制是指公司内部的管理控制系统 , 即为保证经济活动正常进行所采取的一系列必要的管理措施。它不仅包括公司董事会用来授权与指挥经济活动的各种方式、方法 , 还...
探究会计集中核算制度与审计工作的关联
探究会计集中核算制度与审计工作的关联
发布日期:2010-11-22 编辑:会计论文
实行会计集中核算制度,是从源头治理腐败的一项重要工程。目前,各地已经积极组建了不同级别的会计核算中心,取消各行政事业单位的会计、出纳岗位和银行账号,单位只设报账...
如何探究关于注册会计师审计的风险及其控制
如何探究关于注册会计师审计的风险及其控制
发布日期:2010-11-19 编辑:会计论文
一、注册会计师审计风险产生的原因国际审计准则第!号《风险评估和内部控制》认为:审计风险是指审计师对含有错误的财务报表表示不恰当审计意见的风险。我国独立审计准则第...
探究注册会计师开展审计工作的质量管理
探究注册会计师开展审计工作的质量管理
发布日期:2010-11-10 编辑:会计论文
摘要:审计是一项服务,这项服务的好坏事关审计事业的生存与发展,因此必须加强审计的质量管理,提高此项服务的质量。将质量管理方面的一些理论运用到注册会计师审计中:一...
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