研究生论文题目有哪些?本文为大家筛选了研究生的80个优秀论文题目案例,可以参考学习一下。
101 大股东权力、利益侵占与内控风险 ——基于康得新财务造假的案例分析 孙志远 大连理工大学 2021年 391
102 大股东控制、PPP模式与财务舞弊 ——基于神雾环保的案例研究 吕禾雨 大连理工大学 2021年 129
103 13世纪英国王室锦衣库研究 唐琪 山东大学 2021年 17
104 S省党政主要领导干部经济责任审计研究 叶程程 山东大学 2021年 108
105 济南高新区现行外贸政策内容分析及优化研究 陶安邦 山东大学 2021年 19
106 国有企业领导者权力监督问题研究 ——以S省为例 刘丽娟 山东大学 2021年 66
107 内部控制视角下D海关固定资产管理研究 刘艳阳 大连理工大学 2021年 98
108 乡镇政府债务问题研究 ——以济南市Q镇为例 朱丽莉 山东大学 2021年 60
109 L市税务系统“三公”经费预算执行问题研究 刁元春 山东大学 2021年 42
110 D企业集团增值型内部审计体系研究 王伟 山东大学 2021年 119
111 基于现代风险导向审计模型的事务所审计流程优化研究 ——以LT公司审计为例 李佳 西安理工大学 2021年 142
112 内部监督约束对国有企业社会责任履行的影响研究 ——基于国企分类改革视角 董星敏 西安理工大学 2021年 57
113 内部控制缺陷披露对企业经济后果的影响 ——基于事务所声誉的调节作用 肖瑞洋 西安理工大学 2021年 86
114 CFO特征对企业财务报告内控有效性的影响研究 ——薪酬差距的调节作用 张启迪 西安理工大学 2021年 57
115 A村财务管理优化研究 贺静怡 西安理工大学 2021年 75
116 A集团内部经济责任审计优化研究 刘海荣 西安理工大学 2021年 84
117 WN公司内部控制体系存在问题及改善建议研究 刘妮 西安理工大学 2021年 92
118 D医院医疗设备内部控制改进研究 余姝睿 西安理工大学 2021年 28
119 我国台湾地区的“监察院”制度研究 马艳艳 甘肃政法大学 2021年 20
120 高管薪酬差距对上市公司审计费用的影响研究 王茹 西安理工大学 2021年 72
121 审计委员会特征对盈余质量的影响研究 潘泽露 西安理工大学 2021年 55
122 陕西省科研经费“包干制”促进科研人员绩效提升研究 王佳 西安理工大学 2021年 30
123 X公司采购业务内部控制改进研究 刘怡彤 西安理工大学 2021年 69
124 SX公司内部控制体系优化研究 严一丹 西安理工大学 2021年 81
125 基于风险导向的A公司内部审计改进研究 陈心雨 西安理工大学 2021年 161
126 FL公司资金管理内部控制体系改进方案设计 闫露露 西安理工大学 2021年 52
127 并购业绩承诺对上市公司审计费用的影响研究 闫昕毓 西安理工大学 2021年 37
128 县级教育行政部门内部控制体系优化研究 ——以S县为例 聂小杭 西安理工大学 2021年 41
129 Q公司资产管理内部控制体系改进研究 律江雪 西安理工大学 2021年 111
130 MT公司内部控制体系优化研究 马晓萍 西安理工大学 2021年 77
131 A会计师事务所审计质量控制体系研究 李明晓 西安理工大学 2021年 194
132 H电力公司数字化审计应用问题研究 周飞 吉林外国语大学 2021年 101
133 獐子岛公司财务舞弊案例研究 赵雅洁 吉林外国语大学 2021年 602
134 区块链技术在审计中的应用研究 ——以獐子岛公司为例 高萌 吉林外国语大学 2021年 370
135 对冲基金持仓对上市公司审计费用的影响研究 薛白 上海外国语大学 2021年 22
136 《外国公司问责法案》下中美两国证券监管对中资企业的影响机制分析 ——基于动态博弈模型分析 张昕萌 商务部国际贸易经济合作研究院 2021年 69
137 经济政策不确定性、内部控制与审计费用 ——基于沪深A股上市公司的经验研究 姜苏展 中央民族大学 2021年 54
138 政府预算绩效管理中的问题与对策研究 ——以江西省N市为例 朱睿怡 中央民族大学 2021年 132
139 基于舞弊风险因子理论的RX公司财务舞弊案例分析 孔佳 吉林外国语大学 2021年 143
140 新时代会计专业核心能力缺失的问题及对策研究 王宁 天津体育学院 2021年 90
141 会计师事务所审计声誉评价体系构建及应用 ——以大华会计师事务所为例 赵煜辉 兰州理工大学 2021年 86
142 会计师事务所审计沟通影响因素研究 ——以山西省事务所为例 原晨曦 兰州理工大学 2021年 61
143 基于COSO框架的越南山河公司内部控制优化研究 陈氏馥(Tran Thi Ngat) 兰州理工大学 2021年 79
144 中化国际内部审计质量控制体系的优化 程琦涵 兰州理工大学 2021年 100
145 关键审计事项市场反应及判断因素的实证研究 朱焕焕 兰州理工大学 2021年 34
146 商誉减值、负债比率与会计信息可比性 张金为 兰州理工大学 2021年 49
147 企业战略对审计收费的影响研究 张尤凤 兰州理工大学 2021年 50
148 会计师事务所审计质量提升研究 ——以瑞华会计师事务所为例 李文 兰州理工大学 2021年 220
149 民生银行吕梁分行内部审计质量评估研究 杨帆 兰州理工大学 2021年 65
150 天安煤业公司财务内控体系优化研究 朱重阳 兰州理工大学 2021年 38
151 审计质量、研发投入与全要素生产率 李倩 天津工业大学 2021年 38
152 J县产业扶贫资金审计案例研究 韦力文 中国财政科学研究院 2021年 124
153 W集团对外投资内部控制研究 朱媛媛 中国财政科学研究院 2021年 75
154 大数据环境下C银行内部审计案例研究 史磊 中国财政科学研究院 2021年 207
155 Z局政府采购业务内部控制案例研究 张亚卓 中国财政科学研究院 2021年 61
156 M县产业扶贫资金审计案例研究 李康平 中国财政科学研究院 2021年 77
157 C县财政扶贫资金管理案例研究 代欢 中国财政科学研究院 2021年 48
158 G白酒公司产品质量内部控制案例研究 董晨阳 中国财政科学研究院 2021年 61
159 A公司货币资金审计案例研究 段丽荣 中国财政科学研究院 2021年 204
160 Y县棚户区改造跟踪审计案例研究 王相毅 中国财政科学研究院 2021年 49
161 瑞幸咖啡财务舞弊案例研究 马涵 中国财政科学研究院 2021年 892
162 A会计师事务所对M公司工程项目内部控制评价案例研究 杨茜潞 中国财政科学研究院 2021年 48
163 企业风险承担对审计师决策的影响研究 ——来自A股上市公司的经验证据 桑倩兰 中国财政科学研究院 2021年 31
164 康美药业财务舞弊案例分析 薛颖 中国财政科学研究院 2021年 696
165 W互联网公司采购业务内部控制案例研究 尹意 中国财政科学研究院 2021年 68
166 FS钢铁制造公司存货内部控制分析 孙赛 中国财政科学研究院 2021年 206
167 A热电企业采购业务内部控制案例研究 俞一帆 中国财政科学研究院 2021年 42
168 D装备制造集团货币资金内部控制研究 熊智豪 中国财政科学研究院 2021年 155
169 第三方机构参与预算绩效评价问题研究 王鑫胜 中国财政科学研究院 2021年 111
170 瑞幸咖啡财务舞弊动因及治理案例研究 张一阳 中国财政科学研究院 2021年 543
171 A热力公司工程项目内部控制研究 陈莹 中国财政科学研究院 2021年 47
172 X保险公司固定收益投资内部控制的案例研究 侯晓倩 中国财政科学研究院 2021年 27
173 KY公司货币资金内部控制案例研究 代悦頔 中国财政科学研究院 2021年 179
174 XD担保公司融资担保业务内部控制问题研究 徐浩姌 中国财政科学研究院 2021年 39
175 M机场内部控制案例研究 斯楞格 中国财政科学研究院 2021年 29
176 ST高升对外担保业务内部控制案例研究 安一 中国财政科学研究院 2021年 50
177 A煤炭企业销售业务内部控制案例研究 安永德 中国财政科学研究院 2021年 49
178 S铁路公司采购业务内部控制案例研究 张心毓 中国财政科学研究院 2021年 37
179 D公司收入审计案例分析 谢秋艺 中国财政科学研究院 2021年 113
180 B地区脱贫攻坚专项资金跟踪审计研究 吴迪 中国财政科学研究院 2021年 101
以上即为80个研究生论文题目举例,希望可以帮到您。更多论文知识和资讯可以阅读其他栏目。