审计评初级职称论文范文如何写?很多同学不知道职称论文包括哪几部分,本文将为大家提供3篇审计职称论文模板,可以参考学习一下。
审计职称论文范文一:基于关联性分析和CCR效率模型构建商业银行内部审计发现问题质量评价体系
本文在构建审计发现问题质量评价指标体系的基础上,以J商业银行内部审计发现问题为例,结合审计项目资源投入产出效果,运用描述性统计、关联性分析和CCR效率模型等数据统计分析方法,探索商业银行内部审计发现问题的规律、分布、特点,以及审计项目资源投入和产出效率,并提出坚持三个导向防范化解各类风险,管控三个阶段筑牢审计质量生命线,强化三种能力高质量开展审计工作等政策建议。
一、审计发现问题质量评价指标体系
二、数据分析方法及分析结果
(一)描述性统计分析
(二)关联性分析
(三)CCR模型效率评价
三、提升审计发现问题质量的政策建议
(一)坚持三个导向,防范化解各类风险
(二)管控三个阶段,筑牢审计质量生命线
(三)强化三种能力,高质量开展审计工作
[1]大数据时代经济责任审计的新思考[J]. 王豪. 西部财会. 2022(04)
[2]现代风险导向审计模式下的企业经济责任审计流程[J]. 陈磊. 科技资讯. 2022(07)
[3]浅谈大数据审计在企业内部审计中的应用[J]. 李靖. 现代商业. 2022(07)
[4]研究型审计的人才效应研究[J]. 晏维龙,李曼. 审计与经济研究. 2022(01)
[5]高职院校提升内部审计发现问题整改成效分析[J]. 钟秋新. 会计师. 2021(17)
[6]国家治理情境下政府会计信息系统内部控制技术[J]. 孙芳. 微型电脑应用. 2021(08)
[7]基于聚类分析和主成分分析的伤员受伤程度评估[J]. 陈长坤,王小勇,雷鹏. 中国安全科学学报. 2021(08)
[8]高校内部审计成果应用探析[J]. 杨茂荣. 科教导刊. 2021(23)
[9]我国大数据审计研究综述——基于中文核心期刊文献研究[J]. 王海洪,吕登辉,任美,王婧,王盈盈. 会计之友. 2021(14)
[10]大数据环境下审计统计工作的优化路径[J]. 范娟娟. 审计与理财. 2021(06)
审计职称论文范文二:基于风险导向的银行集团客户授信内部审计方法探索与实践
本文通过分析当前银行集团客户授信内部审计方法存在的问题,立足风险导向内部审计,探索构建“以集团客户风险图谱系统为工具,内部审计‘关口前移’为实现路径”的集团客户授信内部审计方法,展示该方法的具体实践运用,以期为同类内部审计实务工作提供借鉴与参考。
一、银行集团客户授信内部审计方法存在的问题
(一)审计情况分析
(二)审计过程中暴露的问题
1.“没有跑在风险的前面”,内控制度滞后,时效性差。
2. 银行信息系统关联性滞后,审计人员长期处于“审计信息孤岛”困境。
二、构建风险导向的集团客户授信内部审计方法
(一)风险导向内部审计的基本内涵
(二)风险导向的集团客户授信内部审计方法构建思路
1.整合信息资源,建立集团客户授信风险图谱系统。
(1)集团客户授信风险图谱系统的含义。
(2)建立集团客户授信风险图谱系统。一是整合银行内部风险、法律、授信评审、信贷等部门有关集团客户各类信息资源。
2.集团客户授信风险图谱系统功能和运用。
(1)量化集团客户授信风险映射关系。
(2)修订、完善内控制度,推动机构内控建设。
(3)实现审计资源的动态调节和调度。
3.搭建集团客户授信风险动态管理自我评估流程。
(1)集团客户授信风险动态管理原理。
(2)搭建自我评估流程。
4.建立内部审计“关口前移”机制。
(1)建立“关口前移”的必要性。
(2)引入“关口前移”机制。
三、风险导向集团客户内部审计方法的实践
(一)编制年度审计计划
(二)开展现场审计
(三)审计报告
(四)审计信息共享
(五)后续审计
[1]风险导向审计在商业银行财务审计中的运用[J]. 丁嘉蕾. 商业观察. 2022(17)
[2]论城市商业银行如何加强内控管理[J]. 藏晶晶. 全国流通经济. 2021(36)
[3]风险导向审计在企业艺术品投资领域的应用[J]. 乐杰. 收藏与投资. 2021(07)
[4]商业银行内部审计增值功能提升策略研究[J]. 卫炜. 投资与合作. 2021(03)
[5]基于风险导向的内部审计模式研究[J]. 王跃. 科技经济市场. 2021(03)
[6]风险导向内部审计在我国商业银行中的应用[J]. 彭金云. 广西质量监督导报. 2021(01)
[7]商业银行内部审计中风险导向审计模式的研究[J]. 姚少君. 现代营销(下旬刊). 2020(07)
[8]转型背景下商业银行内部审计研究综述[J]. 闫禹彤,王妍,朱容昕. 中国经贸导刊(中). 2019(09)
[9]风险导向审计模式在商业银行内部审计中的运用[J]. 孟庆祥. 时代金融. 2019(17)
[10]浅谈风险导向审计在中小城市商业银行内审的运用研究[J]. 唐志豪. 环渤海经济瞭望. 2019(06)
审计职称论文范文三:远程审计模式在广电行业内部审计监督中的运用研究
本文以广电行业业务模式为研究主体,对审计工作采用远程模式进行初步分析,阐明实际工作中需要关注的重点,为远程审计模式进行系统性推广和发展提供实践探索和参考依据。
一、远程审计的必要性
(一)宏观环境分析审计信息化的必要性
(二)微观环境分析审计信息化的必要性
二、远程审计在广电行业的运用研究
(一)按需制订审计方案
(二)扎实做好资料取证质证工作
(三)创新审计工作体制机制
(四)分类建立审计数据库
1. 审计依据库。
2. 审计价格库。
3. 审计问题库。
三、远程审计面临的问题与对策
(一)问题
1. 不具备联网审计的条件和环境。
2. 审计系统与业务数据耦合关系有待提升。
(二)对策
1. 发展格局。
2. 建立审计成果和信息共享机制。
3. 创新审计技术方法。
四、结束语
[1]强化国有企业内部审计监督的必要性及实现路径[J]. 罗鹃. 审计与理财. 2022(01)
[2]高校内部审计监督协同路径探索[J]. 蔡凌伟,陈微云. 会计之友. 2022(04)
[3]推进国有企业内部审计监督全覆盖的探讨[J]. 李艾霖. 上海商业. 2022(01)
[4]强化国有企业内部审计监督的思考[J]. 罗鹃. 会计师. 2021(21)
[5]新时代强化高校内部审计监督的路径探索[J]. 范思文. 投资与创业. 2021(22)
[6]国有企业实现内部审计监督全覆盖的机制和路径:一个理论框架[J]. 支晓强,王储,赵晓红. 会计研究. 2021(10)
[7]新形势下完善国有企业内部审计监督的思考[J]. 高文婷. 现代审计与会计. 2022(02)
[8]充分发挥内部审计监督对企业高质量发展的保障作用[J]. 肖锋华. 福建冶金. 2021(02)
[9]强化审计结果运用 提升内部审计监督效能[J]. 王士博. 现代审计与会计. 2021(05)
[10]关于如何提高内部审计监督的思考[J]. 苏晓瑜,冯鑫,李曰春,门皓. 营销界. 2021(16)
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