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审计高级职称论文模板「优选模板」

  • 论文价格:免费
  • 用途: 职称论文 Thesis for Title
  • 作者:上海论文网
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  • 论文字数:3600
  • 论文编号:
  • 日期:2022-11-28
  • 来源:上海论文网

审计高级职称论文模板是什么?鉴于有些同学写起职称论文比较苦恼,这里为大家准备了3篇审计职称论文的范文,希望可以帮到你哦。

审计职称论文范文一:云计算背景下“云审计”的框架构建及应用

本文借鉴COBIT5.0,基于实践、生命周期、利益相关者、目标四个维度,从审计实施流程、基础设施建设、信息资源、组织结构、人员要求、文化氛围、政策准则等多个方面进行分析,建立云审计的基本概念框架,并设计其实施的具体流程,以期促进云审计的进一步推广与发展。 

一、选题背景

二、研究目的

三、云审计平台的框架构建

四、云审计实施的流程

五、建设和实施云审计所面临的风险

    (一)数据安全性难以保证

    (二)审计人员素质良莠不齐

    (三)与云审计相关的监管规范不完善

六、建设和实施云审计需要具备的条件

    (一)注重系统的安全性,建立安全的云审计平台

    (二)全面提升审计人员素质

    (三)完善云审计法规与准则

七、结语

[1]论人工智能时代国家审计变革与发展[J]. 蒋楠.  财会月刊. 2022(11)

[2]审计科技主要业态、面临挑战及未来发展态势前瞻[J]. 马思蕴.  科技与金融. 2022(03)

[3]云会计环境下审计方法的改善与审计模式优化[J]. 赵琼花.  现代审计与会计. 2021(12)

[4]数字化智能时代企业全面预算管理体系的设计实施与推广[J]. 宋辉.  国际商务财会. 2021(15)

[5]国家云审计平台框架构想及其实施路径[J]. 田慧,石权,陈妍.  中国管理信息化. 2021(22)

[6]大数据技术对政府审计工作的影响[J]. 魏秀霞.  投资与合作. 2021(06)

[7]区块链技术在精准扶贫审计中的应用[J]. 郑羽飞,许莉.  商业会计. 2021(12)

[8]政府审计信息化系统建设中的难点与对策——以天津市审计局为例[J]. 邓九生,王梦璇.  会计之友. 2021(11)

[9]电子数据环境对审计学科的影响:一个理论框架[J]. 郑石桥.  财会通讯. 2021(13)

[10]基于DEA的企业云会计资源共享平台风险预警研究[J]. 吴花平,康侨麟.  重庆理工大学学报(社会科学). 2021(03)

审计高级职称论文模板

审计职称论文范文二:内部审计如何促进企业内部控制体系建设

内部审计是组织内部独立的、客观的监督和评价活动,通过对经营活动的审查、监督和评价,提出具有针对性的整改对策,从而更好地实现组织目标。目前,越来越多的企业意识到了内部控制的重要性,为了提升经营效率,实现资源的合理配置,制定了完善的内部控制制度,有助于实现企业的战略发展目标。内部控制体系建设较为复杂,涵盖内容比较广,对企业发展的作用不言而喻。基于此,本文探讨了内部审计如何促进企业内部控制体系建设。 

一、内部控制体系概述

    1. 内部控制体系的内涵

    2. 内部控制体系建设的基本思路

    3. 内部控制体系建设中存在的问题

二、内部审计概述

    1. 内部审计的作用

    2. 内部审计与内部控制体系的关系

三、内部审计对内部控制体系建设的促进作用

    1. 有利于对内部控制工作进行监督

    2. 有利于实现内部控制目标

    3. 有利于完善内部控制体系建设

四、企业加强内部审计的措施

    1. 从企业战略角度出发进行内部审计

    2. 充分应用信息技术

    3. 加强沟通与合作

    4. 培养复合型的内部审计人才

五、企业内部控制的相关要求

    1. 制度的健全性

    2. 流程的顺畅性

    3. 管理的规范性

    4. 整改的到位性

六、案例分析

    1. 案例背景

    2. 案例分析及后续管理

1]账外工程风险预警管理体系关键技术研究[J]. 李淑兰.  科技与创新. 2022(09)

[2]加强内审监督与巡视监督贯通融合思考[J]. 宋家骅.  交通财会. 2022(05)

[3]企业内部控制与合规管理的整合路径探析[J]. 张洋洋.  全国流通经济. 2022(11)

[4]基于风险导向的高校内部审计工作探究[J]. 于红梅.  行政事业资产与财务. 2022(06)

[5]治理格局下高校内部控制的构建:功能、体系和运行机制[J]. 戚国伟,雷雯.  大学. 2022(04)

[6]论如何强化现代企业内部审计职能[J]. 赵国伟.  财会学习. 2022(03)

[7]“智慧作业域”在经济责任审计中的应用研究——以A电网有限公司为例[J]. 孙玉清,程方洲,张海娜.  中国内部审计. 2021(11)

[8]浅谈工程项目经理离任审计新技术[J]. 王桂荣.  技术与市场. 2021(09)

[9]基于数字移动互联模式的经济责任审计研究[J]. 刘博宇,贾永华,陈占斌.  中国内部审计. 2021(07)

[10]创新审计工作思路 提升精细化管理水平[J]. 高学勇.  现代商业. 2021(15)

高级职称论文模板

审计职称论文范文三:注册会计师审计质量的因素分析与改善对策

随着市场经济的发展,投资者、公司管理层等报告使用人对注册会计师审计质量的要求与日俱增,注册会计师行业审计质量研究具有现实意义。文章从会计师事务所审计质量现状入手,分析了注册会计师审计质量的影响因素,阐述了审计质量的控制原则和相关对策,以期提升审计质量,服务经济发展。 

引言

一、会计师事务所审计质量现状

二、注册会计师审计质量的影响因素

    (一)事务所业务规模

    (二)会计师业务能力

    (三)审计市场需求

    (四)法律法规约束力

    (五)质量控制体系

三、审计质量的控制原则

    (一)全流程

    (二)层次性

    (三)实用性

    (四)经济性

四、提高审计质量的相关对策

    (一)调整审计聘任制度

    (二)加强外部监督力度

    (三)完善事务所质量控制

    (四)外部执业环境改善

    (五)加强人才培养力度

    (六)加强审计诚信建设

结语

[1]审计专业校企协同育人实践基地建设研究[J]. 夏一铭.  商业会计. 2022(07)

[2]审计人才培养研究可视化分析[J]. 吴其阳,颜兆萍.  商业会计. 2021(23)

[3]残疾人联合会专项资金审计存在的主要问题与对策分析——基于第三方审计的视角[J]. 黄乐.  财富生活. 2021(14)

[4]数字经济背景下高校复合型审计人才培养探索[J]. 贾凯,李心浩.  营销界. 2021(21)

[5]注册会计师审计质量问题研究[J]. 郭颖,马凯琦.  老字号品牌营销. 2021(05)

[6]注册会计师审计质量问题及对策研究[J]. 何峰.  中国总会计师. 2021(03)

[7]注册会计师审计质量问题与控制探究[J]. 魏凤香.  现代营销(下旬刊). 2021(02)

[8]信息化背景下提升高校内部审计效率和质量的思考[J]. 张光莲,周晓艳,甄萱萱.  山东农业工程学院学报. 2021(02)

[9]高素质专业化审计队伍建设思考[J]. 董如合,庞洁峻,薛冰,刘敏,毕建宇.  沈阳农业大学学报(社会科学版). 2021(01)

[10]高质量发展背景下内部审计人才培养创新研究[J]. 周敏李,李赟,李媛媛.  长春工程学院学报(社会科学版). 2020(03)

以上是审计职称论文范文参考案例,大家可以从中对照出写作的要点,如果需要其他职称论文写作素材,欢迎上随时查阅本网站。

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