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审计论文范文大全

C事务所对L公司实施的内部控制审计优化探讨
C事务所对L公司实施的内部控制审计优化探讨
发布日期:2022-04-02 编辑:vicky
审计论文哪里有?本文以 C 事务所对 L 公司为研究对象,详细描述了内控审的目前的运行状况和面临的问题,并从多个角度提出了改善意见。在书写论文过程中,本人也亲自...
BJ市供电公司领导人员离任经济责任审计优化思考
BJ市供电公司领导人员离任经济责任审计优化思考
发布日期:2022-04-02 编辑:vicky
审计论文哪里有?本文重点探索分析 BJ 市供电公司离任经济责任审计实际状况,深入调研 BJ 市供电公司经营特征,并与相关文献资料相结合,通过 BJ 市供电公司离...
A市地方政府性债务审计探讨
A市地方政府性债务审计探讨
发布日期:2022-03-22 编辑:vicky
审计论文哪里有?本文通过分析目前全国地方政府性债务的实际规模等状况,同时以 A 市审计部门实施的债务审计案例,结合在审计开展过程中产生的实际问题进行了深入剖析,...
A国有企业内部经济责任审计案例探讨
A国有企业内部经济责任审计案例探讨
发布日期:2022-03-18 编辑:vicky
审计论文哪里有?本文概述了经济责任审计的概念、目标、内容、审计程序和方法,以及在中共中央办公厅、国务院办公厅 2019 年 7 月印发《党政主要领导干部和国有企...
优化K城市商业银行内部控制探讨
优化K城市商业银行内部控制探讨
发布日期:2022-03-14 编辑:vicky
审计论文哪里有?本文选择K城市商业银行为研究样本,基于企业内部控制五要素相关内容,并根据商业银行内部控制的含义与目标,重新构建K城市商业银行专属内控评价指标体系...
Y啤酒公司存货内部控制问题探讨
Y啤酒公司存货内部控制问题探讨
发布日期:2022-03-14 编辑:vicky
审计论文哪里有?本篇文章的写作基础为存货内部控制的相关理论,主要的研究对象为Y啤酒公司,对于该公司目前在存货内部控制方面所存在的问题进行原因分析并提出解决对策,...
HX会计师事务所审计判断时近效应研究
HX会计师事务所审计判断时近效应研究
发布日期:2022-03-13 编辑:vicky
审计论文哪里有?本文以HX会计师事务所的审计人员为研究对象,运用案例分析和实验研究的方法,通过HX会计师事务所审计人员的执业案例分析了事务所存在审计判断时近效应...
众华所审计失败多案例探讨[审计论文]
众华所审计失败多案例探讨[审计论文]
发布日期:2022-03-10 编辑:vicky
本文在整理汇总历年国内外专家学者对于审计失败的文献的基础之上,结合众华所对雅百特、圣莱达和尤夫股份审计失败的案例,运用委托代理理论、风险导向审计理论和理性经济人...
农村股份合作社合同管理内部控制问题思考
农村股份合作社合同管理内部控制问题思考
发布日期:2022-03-05 编辑:vicky
审计论文哪里有?本文针对HD镇农村股份社合同管理内部控制存在的问题得出的主要研究结论如下:(1)对于合同订立控制不严格的问题,在合同文本拟定与审核环节,要求股份...
互联网电子商务企业财报审计风险思考——以三只松鼠为例[审计论文]
互联网电子商务企业财报审计风险思考——以三只松鼠为例[审计论文]
发布日期:2022-03-01 编辑:vicky
本文梳理了有关互联网电子商务企业财报审计风险的文献,结合审计风险相关理论,分析审计风险成因,以三只松鼠企业为例分析互联网电子商务企业存在的审计风险,最后提出审计...
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